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本月稅款多交了,計(jì)提也是按照多交的稅款計(jì)提的,現(xiàn)在已更正申報(bào),我又在本月去做申請(qǐng)退稅,那么我計(jì)提的稅款是按照更正后的稅款計(jì)提還是不做更改

2020-09-08 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-08 11:12

你好 需要沖多計(jì)提的分錄的。 然后做借其他應(yīng)收款-稅費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-稅費(fèi)

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你好 需要沖多計(jì)提的分錄的。 然后做借其他應(yīng)收款-稅費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-稅費(fèi)
2020-09-08
您好!不需要更正,對(duì)于需要退稅的部分 做一筆 借:其他應(yīng)收款-退稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入/其他收益
2020-09-08
按照咱實(shí)際的稅款計(jì)提,然后多了申請(qǐng)退稅。 按照多交的計(jì)提,然后后面再退稅。
2024-01-11
你好,你需要把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的分錄
2020-09-08
按照減免后的來計(jì)提。 然后多支付的部分計(jì)入其他應(yīng)收款,后面退回的時(shí)候沖減其他應(yīng)收款。
2025-01-07
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