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請(qǐng)其他老師不要搶答,請(qǐng)問(wèn)鄒老師加計(jì)抵減的稅額按照百分之十計(jì)提的稅款已經(jīng)繳納,現(xiàn)在要求按照百分之十五加計(jì)抵減,我已經(jīng)更正申報(bào)也已經(jīng)申請(qǐng)退稅,請(qǐng)問(wèn)我已經(jīng)計(jì)提的稅款是不是也要更正正確的分錄該怎么做?

2020-09-08 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-08 16:10

你好,你需要把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的分錄

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快賬用戶6557 追問(wèn) 2020-09-09 09:21

不好意思啊昨天一直忙,那稅款已經(jīng)劃走了如果計(jì)提正確的銀行存款對(duì)不上了

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齊紅老師 解答 2020-09-09 09:26

你好,我上面沒(méi)有說(shuō)計(jì)提啊 需要把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的分錄(這樣不會(huì)導(dǎo)致銀行存款對(duì)不上的)

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快賬用戶6557 追問(wèn) 2020-09-09 09:45

我本月計(jì)提增值稅40000,附加稅5000

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齊紅老師 解答 2020-09-09 09:47

你好,是針對(duì)增值稅,附加稅的分錄有什么疑問(wèn)嗎?

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快賬用戶6557 追問(wèn) 2020-09-09 09:48

更正申報(bào)后增值稅38000附加稅4800,但是上面兩筆的稅款已經(jīng)劃走,本月我又做的退稅,是不是把上面兩筆分錄紅沖然后做更正后的金額,退稅作營(yíng)業(yè)外收入?

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快賬用戶6557 追問(wèn) 2020-09-09 09:49

本月還沒(méi)做完賬等于把錯(cuò)誤的分錄更正成正確的就可以了吧

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齊紅老師 解答 2020-09-09 09:50

你好,退稅做上個(gè)月繳納稅款的相反分錄就是了

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快賬用戶6557 追問(wèn) 2020-09-09 09:53

就是說(shuō)計(jì)提的不做更正,等退稅的時(shí)候直接做相反分錄就可以了是嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-09 09:56

你好,是的,是這樣的

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你好,你需要把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的分錄
2020-09-08
您好!不需要更正,對(duì)于需要退稅的部分 做一筆 借:其他應(yīng)收款-退稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入/其他收益
2020-09-08
按照咱實(shí)際的稅款計(jì)提,然后多了申請(qǐng)退稅。 按照多交的計(jì)提,然后后面再退稅。
2024-01-11
你好,你按照每張更正后申報(bào)表,逐月調(diào)整,就是調(diào)整跟申報(bào)表一樣
2021-01-27
借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借稅金及附加負(fù)數(shù)。
2025-02-15
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