你好,你需要把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的分錄
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我1月份的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)也同樣申報(bào)錯(cuò)誤了,3月份已經(jīng)做好更正申報(bào),申報(bào)金額少了,工會(huì)經(jīng)費(fèi)更正申報(bào)補(bǔ)交了稅款和也滯納金,請(qǐng)問(wèn)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?2月份的賬目要按處理后的進(jìn)行,還是更正之前的?
加急計(jì)抵減本來(lái)是百分之十五,本月按照百分之十抵減造成稅款多交,本月做了申請(qǐng)退稅,申報(bào)已經(jīng)更正,那多計(jì)提的稅款是按照更正后計(jì)提還是不做更正,分錄該怎么寫
請(qǐng)其他老師不要搶答,請(qǐng)問(wèn)鄒老師加計(jì)抵減的稅額按照百分之十計(jì)提的稅款已經(jīng)繳納,現(xiàn)在要求按照百分之十五加計(jì)抵減,我已經(jīng)更正申報(bào)也已經(jīng)申請(qǐng)退稅,請(qǐng)問(wèn)我已經(jīng)計(jì)提的稅款是不是也要更正正確的分錄該怎么做?
老師,之前專管員說(shuō)我們不能加計(jì)扣除,2020年12月份告訴我們可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報(bào),現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報(bào)并且存在多繳的稅,我選擇抵頂以后的稅款,請(qǐng)問(wèn)我之前計(jì)提和繳納的稅金都是平的,一更正申報(bào)相當(dāng)于計(jì)提的多了,繳納的也多了,我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫,以后抵頂稅額時(shí)我又該怎么記賬呢
我們公司是從事物業(yè)服務(wù)的,從2020年開始增值稅加計(jì)抵減聲明就是按照15%的,稅局現(xiàn)在要求只能按照10%做加計(jì)抵減,已經(jīng)按照稅局的要求進(jìn)行了更正申報(bào)補(bǔ)交了稅款,現(xiàn)在財(cái)務(wù)上要怎么處理這以前的稅款(增值稅和附加稅)和滯納金?
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說(shuō)他們不管哪些,就是不管注會(huì)有沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運(yùn)費(fèi),所以沒(méi)有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬(wàn)之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
老師匯算清繳時(shí),涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額,和無(wú)票支出部分在其他行調(diào)增部分,會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個(gè)科目,可以用來(lái)核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?
不好意思啊昨天一直忙,那稅款已經(jīng)劃走了如果計(jì)提正確的銀行存款對(duì)不上了
你好,我上面沒(méi)有說(shuō)計(jì)提啊 需要把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的分錄(這樣不會(huì)導(dǎo)致銀行存款對(duì)不上的)
我本月計(jì)提增值稅40000,附加稅5000
你好,是針對(duì)增值稅,附加稅的分錄有什么疑問(wèn)嗎?
更正申報(bào)后增值稅38000附加稅4800,但是上面兩筆的稅款已經(jīng)劃走,本月我又做的退稅,是不是把上面兩筆分錄紅沖然后做更正后的金額,退稅作營(yíng)業(yè)外收入?
本月還沒(méi)做完賬等于把錯(cuò)誤的分錄更正成正確的就可以了吧
你好,退稅做上個(gè)月繳納稅款的相反分錄就是了
就是說(shuō)計(jì)提的不做更正,等退稅的時(shí)候直接做相反分錄就可以了是嗎
你好,是的,是這樣的