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加急計(jì)抵減本來是百分之十五,本月按照百分之十抵減造成稅款多交,本月做了申請退稅,申報(bào)已經(jīng)更正,那多計(jì)提的稅款是按照更正后計(jì)提還是不做更正,分錄該怎么寫

2020-09-08 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-08 13:53

您好!不需要更正,對(duì)于需要退稅的部分 做一筆 借:其他應(yīng)收款-退稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益

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快賬用戶2048 追問 2020-09-08 14:49

不需要更正嗎?多計(jì)提的稅款等于是費(fèi)用多扣除了?

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齊紅老師 解答 2020-09-09 09:59

您好!我給您的分錄是針對(duì)應(yīng)交的增值稅,如果是附加稅的話,申請退稅 分錄 借:其他應(yīng)收款-退稅 貸:稅金及附加

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您好!不需要更正,對(duì)于需要退稅的部分 做一筆 借:其他應(yīng)收款-退稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益
2020-09-08
你好,你需要把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的分錄
2020-09-08
你好 需要沖多計(jì)提的分錄的。 然后做借其他應(yīng)收款-稅費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-稅費(fèi)
2020-09-08
按照減免后的來計(jì)提。 然后多支付的部分計(jì)入其他應(yīng)收款,后面退回的時(shí)候沖減其他應(yīng)收款。
2025-01-07
你好 不需要反結(jié)賬到7月份,因?yàn)槟?月份的賬現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了。在審批下來的時(shí)候做更正分錄就行
2024-11-17
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