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老師!到月底了,我們公司的進(jìn)項(xiàng)是12595.04,銷賬是195.23。我結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷賬轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是不是這樣:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng):195.23,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅12399.81,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng):12595.04.要是計(jì)提的話就:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅:12399.81,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅!很著急!謝謝

2020-09-30 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-30 13:01

你是銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,不需要繳納增值稅,是吧

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快賬用戶6631 追問 2020-09-30 13:02

我是銷賬小于進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶6631 追問 2020-09-30 13:02

還沒交稅

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快賬用戶6631 追問 2020-09-30 13:03

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證了

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齊紅老師 解答 2020-09-30 13:03

認(rèn)證了,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,但是不需要繳納增值稅,月末可以不用做增值稅明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶6631 追問 2020-09-30 13:05

這個(gè)分錄有錯(cuò)嗎老師

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快賬用戶6631 追問 2020-09-30 13:06

認(rèn)證了算進(jìn)項(xiàng)了

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快賬用戶6631 追問 2020-09-30 13:21

在嗎老師

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快賬用戶6631 追問 2020-09-30 13:21

我很著急

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齊紅老師 解答 2020-09-30 13:25

你要這樣結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的

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你是銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,不需要繳納增值稅,是吧
2020-09-30
你好 你做待認(rèn)證里面去干嗎? 是因?yàn)闆]有認(rèn)證嗎? 這個(gè)分錄不對。
2020-10-05
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后一步是這個(gè) 其他的對
2020-12-17
可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-01-20
您好,對的,最后一步是結(jié)轉(zhuǎn)
2023-07-08
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