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Q

我們每次支付給老師講課費(fèi)都沒有發(fā)票,這該如何做賬務(wù)處理呢,怎么做這筆分錄呢

2020-09-06 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-06 17:21

你好,支付給老師講課費(fèi),是屬于給職工培訓(xùn)發(fā)生的支出嗎?

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快賬用戶3837 追問 2020-09-06 17:37

是給別的公司員工培訓(xùn),請的我們我們找老師給的老師講課費(fèi)。還有我們開會(huì)這種的我們請專家給專家的講課費(fèi)。都沒有發(fā)票,都是給的現(xiàn)金或是員工先微信轉(zhuǎn)賬給老師。然后公司在給員工轉(zhuǎn)錢,有的是公司賬戶直接給老師匯款。這種的如何做賬處理呢,沒票,轉(zhuǎn)賬碰到員工轉(zhuǎn)微信給老師就給我一個(gè)微信截屏轉(zhuǎn)賬記錄然后出納給員工報(bào)錢,然后把轉(zhuǎn)賬記錄打印出來給我讓我做賬

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齊紅老師 解答 2020-09-06 23:48

你好,沒有發(fā)票的職工培訓(xùn)支出這樣處理 借:管理費(fèi)用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi) , 貸:銀行存款等科目 匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理

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你好,支付給老師講課費(fèi),是屬于給職工培訓(xùn)發(fā)生的支出嗎?
2020-09-06
同學(xué)你好 借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款
2020-10-08
你好,是直接購買的圖書是嗎? 借,庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估, 借預(yù)付賬款,貸,銀行存款 發(fā)票到了之后,借,應(yīng)付賬款暫估。貸庫存商品,借庫存商品,貸預(yù)付賬款。
2024-06-20
您好,這個(gè)的話,你們不是支付嗎?咋你們還開票???
2024-06-20
你好,借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款。摘要這支付某某好處費(fèi),介紹費(fèi)等等
2021-06-17
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