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Q

你好,老師,我這里兩個不一致怎么改啊

2025-05-18 19:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-18 19:31

您好是什么不致了?

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快賬用戶1524 追問 2025-05-18 19:31

不好意思,剛才沒上傳圖片

不好意思,剛才沒上傳圖片
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齊紅老師 解答 2025-05-18 19:34

一個是本年累計,一個是本月數(shù),是不一樣的

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齊紅老師 解答 2025-05-18 19:35

你這個是什么表呀。,

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快賬用戶1524 追問 2025-05-18 20:07

增值稅納稅主表

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齊紅老師 解答 2025-05-18 20:09

是當期的增值稅的表填錯了嗎?

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快賬用戶1524 追問 2025-05-18 20:37

上面兩個的數(shù)據(jù)填寫不一致,不對吧

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齊紅老師 解答 2025-05-18 20:41

你把整個表拍我看下

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快賬用戶1524 追問 2025-05-18 21:00

這樣說吧,老師,我們之前有暫估入賬收入,現(xiàn)在開發(fā)票了,要充回原來的銷項,要填在銷售表的那種列呢

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齊紅老師 解答 2025-05-18 21:02

意思是前面做了無票收入,現(xiàn)在又開票了,所以你把收入減少了?

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快賬用戶1524 追問 2025-05-18 21:05

是,就是開的之前月份已經(jīng)報過收入的票,要做紅沖

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齊紅老師 解答 2025-05-18 21:10

那也不能去減少前面的,是減少現(xiàn)在的收入

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齊紅老師 解答 2025-05-18 21:10

比如你現(xiàn)在開了發(fā)票,申報現(xiàn)在的負數(shù),不能去前面的

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快賬用戶1524 追問 2025-05-18 22:10

嗯,對的老師,我知道了

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齊紅老師 解答 2025-05-18 22:11

好的,好的,知道了就好

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您好是什么不致了?
2025-05-18
你好,重新保存主表,然后再重新保存106000這個表格系統(tǒng)的問題。
2024-05-22
你好,就是期初不要重分類了,你現(xiàn)在的期末余額重分類就可以的。
2022-04-18
同學你好 具體是哪里的呢
2020-09-29
期末科目無余額就是借貸方相等
2024-01-03
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