您好是什么不致了?
老師你好,個稅里這個當期收入怎么跟我當月報的收入不一致?
老師,這個是匯算主表和財報利潤表,稅局來電話說兩個表利潤總額不一致,我沒檢查出來哪里不一致啊?
老師你好 為什么這兩個稅額不一致呢?繳費以哪個為準呢
老師你好,我們這個月交增值稅里面怎么有兩個增值稅有一個是什么研發(fā)服務,這是什么啊
老師好!實際賬本的資產(chǎn)負債表里的年初數(shù)、期末數(shù)和當期申報表里各個數(shù)據(jù)的年初數(shù)、期末數(shù)不一致,這種要改嗎?兩個利潤表里的數(shù)據(jù)也不一致,要改嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
不好意思,剛才沒上傳圖片
一個是本年累計,一個是本月數(shù),是不一樣的
你這個是什么表呀。,
增值稅納稅主表
是當期的增值稅的表填錯了嗎?
上面兩個的數(shù)據(jù)填寫不一致,不對吧
你把整個表拍我看下
這樣說吧,老師,我們之前有暫估入賬收入,現(xiàn)在開發(fā)票了,要充回原來的銷項,要填在銷售表的那種列呢
意思是前面做了無票收入,現(xiàn)在又開票了,所以你把收入減少了?
是,就是開的之前月份已經(jīng)報過收入的票,要做紅沖
那也不能去減少前面的,是減少現(xiàn)在的收入
比如你現(xiàn)在開了發(fā)票,申報現(xiàn)在的負數(shù),不能去前面的
嗯,對的老師,我知道了
好的,好的,知道了就好