同學(xué)你好 借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款
請問老師,去年開的發(fā)票退回,我們今年收到該如何操作?賬務(wù)處理的分錄該怎怎么寫呢?
我們每次支付給老師講課費(fèi)都沒有發(fā)票,這該如何做賬務(wù)處理呢,怎么做這筆分錄呢
老師我們開了這張發(fā)票款已收到,我該如何做賬務(wù)處理呢怎么做分錄
老師,我三月開具發(fā)票當(dāng)月收到款項做的借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入。五月沖紅了這張發(fā)票,如何做分錄,然后沖紅這張發(fā)票我要做無票收入,又該如何做分錄
老師,你好,我們收到的這張發(fā)票對方走逃了,稅局讓我這筆賬務(wù)處理沖銷,我該怎么做分錄呢
每月社保繳納和個稅申報截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財務(wù)報表,我實際利潤為負(fù)數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計提,上繳分錄怎么做
這是差額征收的
確認(rèn)收入時會計處理 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 支付出去的成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝