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老師我們開了這張發(fā)票款已收到,我該如何做賬務(wù)處理呢怎么做分錄

老師我們開了這張發(fā)票款已收到,我該如何做賬務(wù)處理呢怎么做分錄
2020-10-08 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-08 14:43

同學(xué)你好 借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款

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快賬用戶2712 追問 2020-10-08 14:53

這是差額征收的

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齊紅老師 解答 2020-10-08 15:07

確認(rèn)收入時會計處理 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 支付出去的成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款

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快賬用戶2712 追問 2020-10-08 17:38

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-08 17:45

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款
2020-10-08
你好,實際支付了出去,這個錢能收回來嗎?如果收不回來的話,不需要的,你只需要納稅調(diào)增就行。
2023-07-24
第一步:處理退款 1.沖銷原來的管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用(紅字)(沖銷原來確認(rèn)的管理費(fèi)用)貸:銀行存款(紅字)(沖銷原來支付的款項) 第二步:處理未開票問題 1.確認(rèn)未開票收入:借:銀行存款(藍(lán)字)(增加銀行存款)貸:其他應(yīng)付款(藍(lán)字)(增加未開票收入)
2023-11-09
你好,支付給老師講課費(fèi),是屬于給職工培訓(xùn)發(fā)生的支出嗎?
2020-09-06
你好,這里開具的發(fā)票,怎么沒有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅呢?
2023-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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