同學您好, 沒有發(fā)票,可以付款清單收據(jù)正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,要調(diào)增
老師,我們公司19年付了一筆預付款給對方準備買設備,但是對方一直沒提供設備,這個賬我怎么處理呢?
老師您好,請問我們有比業(yè)務,國內(nèi)給我們打了一筆錢用來購買設備(但打的是預付款)我們拿到這筆錢換成美金在去國外購買設備(付給國外的也是預付款)請問分路如何做呢?
老師:您好!公司屬于分公司,2019年有一筆旅游考察費用,當時預付了旅游費用,后來沒有辦法拿到發(fā)票(談好的價格為不含票費用)。會計一直將這筆費用掛在預付賬款借方?,F(xiàn)在總公司要被收購,審計要求把這筆沒發(fā)票的預付賬款處理了,應該如何處理呢?
老師您好!我有一筆預付賬款發(fā)票不能開。我應如何處理這筆賬務呢?
老師您好!請問2022年預付設備費,但是這筆賬一直沒有發(fā)票了,我該如何處理這筆賬務呢?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
原來是借:預付賬款。貸:銀行存款?,F(xiàn)在如果做為營業(yè)外支出沖平賬行嗎
或者做為其他應收款行不行
同學您好,你好,也行的,這種情況也可以
做營業(yè)支出嗎?
是的沒錯, 是這樣的