你好 本月紅沖多計(jì)提的!
老師,請問下計(jì)提出來的跟實(shí)際社保還款數(shù)字不一樣怎么辦?計(jì)提190實(shí)際次月拉出來社保185,這種怎么辦呢
計(jì)提工資次月發(fā)放社保當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,怎么操作起來有點(diǎn)亂?比如發(fā)放的工資單是九月,代扣的社保是十月的。那計(jì)提9月工資的時(shí)候?qū)嶋H發(fā)放多少還不知道呢,因?yàn)槲覀兇卧?5發(fā)工資,10號前就得計(jì)提啊,這個(gè)計(jì)提數(shù)字不一定和發(fā)放的一致。
老師,上一個(gè)會計(jì)做計(jì)提社??劾U社保其他應(yīng)付款社保按照上個(gè)月的工資表社保代扣員工數(shù)來扣,實(shí)際當(dāng)月的社保不是按本月的工資表代扣數(shù)來做賬嗎導(dǎo)致我現(xiàn)在做賬應(yīng)該怎么做
之前22年5月份的政策緩繳了社保,養(yǎng)老,醫(yī)療等數(shù)據(jù)在稅務(wù)局上就是0,沒辦法核對計(jì)提數(shù)據(jù)與實(shí)際扣款是否一致。 現(xiàn)在緩繳結(jié)束,養(yǎng)老這塊可以一次性繳納了,發(fā)現(xiàn)稅務(wù)跳出來的數(shù)據(jù)跟我計(jì)提的數(shù)據(jù)有點(diǎn)差異,這接下來該怎么操作
老師:工資這塊:實(shí)際工作中當(dāng)月工資次月發(fā)放,但是當(dāng)月工資表出不來,到次月發(fā)工資前才出來。這個(gè)怎么計(jì)提,社保,個(gè)稅這塊又怎么做賬?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
老師,那有的時(shí)候少計(jì)提呢
補(bǔ)提 計(jì)提本來就是會計(jì)估計(jì),有點(diǎn)差異,正常的