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請(qǐng)問(wèn)期初如果有上期留底稅額,應(yīng)納稅額公式是啥?怎樣計(jì)算

2020-09-04 14:32
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-04 14:34

您好, 應(yīng)交增值稅等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵稅額加進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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您好, 應(yīng)交增值稅等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵稅額加進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-09-04
你好,本月進(jìn)項(xiàng)乘以你的抵扣率。
2021-03-08
是的,就是申報(bào)表里面的留底稅額
2020-11-09
你好,上期進(jìn)項(xiàng)留抵10。本期銷項(xiàng)100。本期進(jìn)項(xiàng)50。那本期交增值稅100-50-10=40
2021-06-19
你好 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著 以后抵減的
2020-03-10
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