你好 你們是怎么繳納 季度還是年度
老師您好,我今年計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)都按員工的借方發(fā)生額百分之二計(jì)提,現(xiàn)在想調(diào)整成按貸方發(fā)生額的百分之二計(jì)提,我后面附件該附寫(xiě)什么呢?
老師您好,勞務(wù)公司去年計(jì)提了一筆工資20萬(wàn),分錄是借:管理費(fèi)用-管理人員工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,今年先轉(zhuǎn)給承包人了10萬(wàn),(之后會(huì)把剩下的工資也就發(fā)清了)他發(fā)放完之后把工資表和考勤都給我了,我現(xiàn)在不知道今年的分錄應(yīng)該怎么做
老師您好,我是今年8月從記賬公司接了賬,發(fā)現(xiàn)他們之前做的工資計(jì)提跟實(shí)際工資表里面的金額數(shù)直接對(duì)不上,然后應(yīng)付職工薪酬的期末是借方余額,現(xiàn)在他們也不管這個(gè)了,我要不要去補(bǔ)計(jì)提這部分的差額呢,如果調(diào)整的話是需要附件嗎?
我們工資發(fā)得很拉胯,從往年就這樣,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬貸方一直有數(shù)據(jù),有的員工工資發(fā)了,有的沒(méi)發(fā)。我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)據(jù)和工資表還沒(méi)發(fā)放的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)對(duì)不上了,我也不想去核對(duì)之前是哪里計(jì)提多了 計(jì)提少了,就想直接做個(gè)調(diào)整分錄,用什么做附件呢,我計(jì)提工資時(shí)候,老板是不看工資表的,等發(fā)放時(shí)候,他才看工資表
你好老師,這是餐飲2024年1-10月是小規(guī)模,之前會(huì)計(jì)賬上未做價(jià)稅分離,發(fā)生在一二季度,稅務(wù)按含稅報(bào)的,扣稅時(shí),借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行 我現(xiàn)在要把賬調(diào)對(duì),應(yīng)該怎么做,分錄是什么
取得的票,公司稅號(hào)正確,但在公司名稱后面?zhèn)渥⒘藗€(gè)人的名字可以入賬嗎
老師,我想問(wèn)一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷(xiāo)售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來(lái)的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用包含哪些
老師,我們是2023年2月份轉(zhuǎn)的一般納稅人,有張車(chē)子的發(fā)票,開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票是1月4號(hào),今天稅管員說(shuō)這筆進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在可以作廢重開(kāi)嗎?
老師這里的沒(méi)有標(biāo)星的需要填嗎?比如已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,還有和應(yīng)付薪酬
個(gè)體申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,也沒(méi)有除了法人也沒(méi)有員工工資怎么填寫(xiě)成本
企業(yè)用電開(kāi)發(fā)票是普通發(fā)票還是增值稅專(zhuān)用發(fā)票
老師好!請(qǐng)問(wèn)公司有凈利潤(rùn)比如100萬(wàn),前期虧損90萬(wàn),需要計(jì)提多少盈余公積?如果沒(méi)有計(jì)提有什么影響?
個(gè)人通過(guò)組織公益性捐贈(zèng)據(jù)實(shí)扣除的有哪些?
咨詢下:公司為一般納稅人,三季度發(fā)生了貨物類(lèi)與服務(wù)類(lèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。目前增值稅已申報(bào),但在稅費(fèi)繳款階段,增值稅合計(jì)數(shù)與申報(bào)數(shù)一樣,但系統(tǒng)給出了兩條增值稅繳費(fèi)明細(xì),和申報(bào)信息不一致,這個(gè)有了解的老師嗎?
每月繳納
計(jì)提繳納一塊做 用完稅證明