你好,是的,體檢的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,計(jì)入職工福利的
您好!為員工體檢取得的專用發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)是不是不能抵扣銷項(xiàng)呢?體檢費(fèi)是入職工福利嗎?
老師好,體檢中心開出的員工體檢費(fèi)不是進(jìn)福利費(fèi)不能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎,那請(qǐng)問為何他們能開出專票來呢
老師您好,關(guān)于員工福利費(fèi)不能抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是直接附在福利費(fèi)憑證后面全部做入費(fèi)用是嗎?要不要先認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
員工報(bào)銷電話費(fèi)和體檢費(fèi),發(fā)票名稱是員工個(gè)人的話, 要是記錄到員工福利, 是需要加到工資薪酬里面算的是嗎? 沒有加入工資薪酬是不能做所得稅抵扣? 需要年底調(diào)增稅務(wù)?
老師外購的貨物用于集體福利,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,如果取得專票,是不能勾選嗎
老師你好,24年暫估了成本(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購成本票這樣做賬對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)沖紅24年暫估(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,進(jìn)銷存匯總表入庫金額是不是含稅單價(jià)的?我司進(jìn)銷存匯總表顯示是不含稅單價(jià)
老師,公司有針對(duì)會(huì)員的活動(dòng),比如充值1000,贈(zèng)送兩百,這種應(yīng)該怎么做賬?
老師你好 今年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后要修改去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
2023年6月21日成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),注冊(cè)資本1000萬,之前是認(rèn)繳,現(xiàn)在新規(guī)出來,是不是必須5年內(nèi)實(shí)繳完?就是2028年6月底?如果認(rèn)繳不了只能減資的話,什么時(shí)候減資合適?還有,我公司小規(guī)模納稅人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到現(xiàn)在一百萬左右收入,但是凈利潤(rùn)低,基本持平。這種情況,減資多少合適?現(xiàn)在錢放對(duì)公賬戶,但注冊(cè)資金太少會(huì)不會(huì)影響業(yè)務(wù)或者其他什么?
老師,股份支付的可行權(quán)條件里的服務(wù)期限是屬于股票期權(quán)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額706890,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=706890-1157959(加計(jì)扣除項(xiàng))=-438136 實(shí)操上加計(jì)扣除這部分怎么入賬
老師您好,請(qǐng)問特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認(rèn)的價(jià)格是什么
那直接叫對(duì)方單位開普票就可以了?
你好是的,可以開普通發(fā)票就行