您好, 平常按實(shí)際計提增值稅,申報繳納的月份做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(之前按照沒有減去加計抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的金額) 貸:銀行存款【實(shí)際繳納的稅款】 其他收益【加計抵扣的金額】
鄒老師管理員通知說我們符合加計抵減政策,要把本年以前月份沒抵減的稅額在本月一次性抵減,我該怎么寫分錄
老師,我們公司滿足加計抵減政策,抵減率10%,本月申報1月份的增值稅,未進(jìn)行加計抵減,所以放到2月份增值稅申報表中進(jìn)行抵減,1月份進(jìn)項(xiàng)稅額281,2月份進(jìn)項(xiàng)稅額1128,銷項(xiàng)稅額3133,請問如何計提增值稅?分錄怎么寫
老師,專管員老師說我公司2020年符合四項(xiàng)服務(wù)加計抵減政策,但我之前都沒有抵減,那現(xiàn)在是不是得把20年的每個月的增值稅報表都要更改呢?
老師,我想問一下,查賬發(fā)現(xiàn)21年1月的加計抵減實(shí)際已抵減,可是當(dāng)時沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)和抵減的分錄,現(xiàn)在12月可以補(bǔ)分錄嗎?加計抵減在19年也抵減過一次,不知道是要補(bǔ)分錄嗎?分錄分別是什么?我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的一般納稅人
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實(shí)際抵減,5月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需繳稅?
收到勞務(wù)公司開的差額征稅一差額開票,管理費(fèi) 金額6896.43/稅率*稅額是28.57,分錄要怎么做,抵扣的時候要怎么填
老師公司和保潔簽定的服務(wù)合同,保潔公司又和客戶簽訂的入室保潔協(xié)議,公司會從客戶簽訂的入室保潔協(xié)議中扣15%的管理費(fèi),現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)意思是15%的管理費(fèi)不扣了,直接從保潔服務(wù)費(fèi)里扣除,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎
向招標(biāo)公司支付標(biāo)書購買費(fèi),對方能否開具發(fā)票?開具品名應(yīng)該是什么?
這個也是說存貨才需要,后面我找到資料說投資性房地產(chǎn)也要確認(rèn)收入,和結(jié)轉(zhuǎn)成本 這個老師答案不標(biāo)準(zhǔn)啊
收到勞務(wù)公司開的差額征稅一差額開票,管理費(fèi) 金額6896.43/稅率*稅額是28.57,分錄要怎么做,抵扣的時候要怎么填
老師這個可以作為發(fā)票報銷嗎,還是要開發(fā)票
汽車修理廠買的液化氣氧氣用于修理汽車,怎么寫分錄
老師,我們是酒品銷售公司,酒廠采購的一部分送給客戶怎么做賬
24年12月人員報銷管理費(fèi)用多計提500,導(dǎo)致其他應(yīng)付掛賬500,25年想調(diào)整管理費(fèi)用差額500怎么賬務(wù)處理
發(fā)票開具現(xiàn)代服務(wù)-居間服務(wù)費(fèi),對開票主體有啥要求,合同怎么簽定
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之前的沒有計提就直接放在未交增值稅和本月一起抵減的是嗎?那是不是以后每月抵減都這樣寫?
您好,每個月都是這樣做分錄的,如果是把之前沒加計抵扣的一起抵扣的,也是一樣的分錄,只是金額不同
還有老板愛人的旅游票可以在福利費(fèi)中稅前列支嗎?她也在公司上班
您好,可以稅前扣除的。計入職工福利費(fèi)
這張發(fā)票服務(wù)名稱有沒有寫錯
您好,具體是什么服務(wù)。名稱不夠具體
可能是住宿服務(wù)吧,像這樣能用嗎
您好,如果不方便退回的,用的話,問題也不大