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老師,我想問一下,查賬發(fā)現(xiàn)21年1月的加計抵減實際已抵減,可是當時沒有做增值稅結轉和抵減的分錄,現(xiàn)在12月可以補分錄嗎?加計抵減在19年也抵減過一次,不知道是要補分錄嗎?分錄分別是什么?我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準則的一般納稅人

2022-01-11 08:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-11 08:35

您好,是可以12月補充記錄,借應交稅費應交增值稅(減免稅款)貸其他收益。19年部分用以前年度損益調整

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快賬用戶8643 追問 2022-01-11 08:38

老師,能具體點嗎?

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快賬用戶8643 追問 2022-01-11 08:39

我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調整,其他收益科目

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齊紅老師 解答 2022-01-11 08:39

您好,以前年度補充加計抵減分錄。應交稅費應交增值稅(減免稅款)貸以前年度損益調整

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快賬用戶8643 追問 2022-01-11 09:10

小企業(yè)會計準則下,匯算清繳補的稅款,分錄是什么

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齊紅老師 解答 2022-01-11 09:12

您好,借未分配利潤,貸應交稅費應交企業(yè)所得稅

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快賬用戶8643 追問 2022-01-11 09:25

老師,還是問一下前面加計補分錄從結轉開始嗎?還是直接用你說的分錄

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快賬用戶8643 追問 2022-01-11 09:26

加計部分之前也沒有計提過,沒有關系嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 09:28

您好,使用加計抵減時確認其他收益

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齊紅老師 解答 2022-01-11 09:28

您好,看對應業(yè)務發(fā)生年度

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快賬用戶8643 追問 2022-01-11 09:59

老師,問一下公司支付半年的房租,已經收到專票,怎么做分錄?每個月要攤銷嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 10:18

您好,進項稅抵扣,每月攤銷

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快賬用戶8643 追問 2022-01-11 10:19

老師,具體點嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 10:21

您好,收到發(fā)票,借長期待攤費用或預付款項,應交稅費應交增值稅,貸銀行存款。攤銷,借成本費用,貸長期待攤費用或預付款項

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快賬用戶8643 追問 2022-01-11 14:39

老師,問一下,前年匯算清繳后交的所得稅,用了以前年度損益調整科目,結果是小企業(yè)會計準則不能用的,怎么調整好?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 15:09

您好,您直接用未分配利潤

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您好,是可以12月補充記錄,借應交稅費應交增值稅(減免稅款)貸其他收益。19年部分用以前年度損益調整
2022-01-11
同學你好 計提加計抵減額:借:應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,當月不足抵減的,結轉下期繼續(xù)抵減。
2022-07-07
比如你需要交稅款是20你的實際抵扣金額,也就是附表四實際抵扣金額 主表19行里面體現(xiàn)他是銷項稅額減進項稅額減加計扣除來交稅的,你可以試一下 借應交稅費,增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費,增值稅加計扣除
2023-09-03
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2021-08-24
實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。 所以其他收益是做進2021年1月賬里
2021-01-11
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