你好,你們按你們支付的金額入賬。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額28.57。 貸應(yīng)付賬款6896.43。 你把這個(gè)發(fā)票拍來(lái)看一下。
簡(jiǎn)易計(jì)稅,勞務(wù)分包差額計(jì)稅怎么做分錄,公司開(kāi)出50萬(wàn)勞務(wù)總包發(fā)票,收到45萬(wàn)勞務(wù)分包發(fā)票,這個(gè)怎么做分錄。差額征收怎么做
我公司是勞務(wù)派遣公司開(kāi)具差額征稅征收率5%的發(fā)票3500差額3400稅額4.76會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
勞務(wù)派遣可以同時(shí)開(kāi)差額專(zhuān)票和差額全額扣除普票嗎 有一筆業(yè)務(wù),是這樣的,開(kāi)了一張差額發(fā)票,差額是全額,稅額為零,又按差額的部分開(kāi)了一張專(zhuān)票,選擇了5%的稅率,這樣對(duì)嗎,做賬的時(shí)候怎么做
公司是勞務(wù)派遣部分人員能夠開(kāi)差額征稅的發(fā)票嗎?差額征稅發(fā)票要怎么開(kāi)呢?
老師,請(qǐng)教勞務(wù)派遣差額征稅怎么開(kāi)票,勞務(wù)公司開(kāi)具的差額征稅—差額開(kāi)票,開(kāi)具了專(zhuān)票,票面稅額是差額管理費(fèi)*5%稅率。請(qǐng)問(wèn)我們可以抵扣嗎
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷(xiāo),還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷(xiāo)做收入嗎,
老師,新賬冊(cè),我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)問(wèn)題,利潤(rùn)表上有本年累計(jì)數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買(mǎi)社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開(kāi)發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷(xiāo)售合同需要交還是說(shuō)只要是開(kāi)了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買(mǎi)了一輛46800元的摩托車(chē),入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車(chē)摩托車(chē)賣(mài)了2000元,并開(kāi)具了一張二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賣(mài)了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
發(fā)票己發(fā)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額28.57。 貸應(yīng)付賬款6925
收到,謝謝老師
你好,不用客氣的了。