您好 余額是不是每年都是一樣的
老師你好,我想問下發(fā)放工資的分錄做借-應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金/銀行,這你分錄對嗎?會不會影響我的利潤表,我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳在填期間費用時發(fā)現(xiàn)職工薪酬沒有數(shù)據(jù),可一直每月都有申報工資啊,之前會計做的手工帳不知道該怎么處理
老師,之前會計賬面上應(yīng)付職工薪酬貸方一直有余額,而且這個數(shù)字好多年都沒有變,這樣掛賬合適嗎?會不會有稅務(wù)風(fēng)險?我現(xiàn)在接手應(yīng)做如何處理?
您好,問下老師,從外賬那邊結(jié)賬回來,很多對不上,特別是應(yīng)收應(yīng)付那塊兒,前期很多款已收已付,但是都是收付的現(xiàn)金,外賬那邊做賬沒做現(xiàn)金,一致掛賬在,請問現(xiàn)在調(diào)賬該怎么處理,是把以前掛賬的沖掉調(diào)成直接現(xiàn)金方式支付,這樣會不會有稅收風(fēng)險,或者還有沒有其他的處理方式?
接手的賬務(wù),以前建賬之前有筆貸方余額的應(yīng)付職工薪酬100000,這個計提時肯定入管理費用了,但管理費用每月肯定都入本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了,我問老板說不欠任何人工資,所以要將這個數(shù)據(jù)調(diào)入營業(yè)外收入,分錄咋寫老師,這事遺留四年了,直接借應(yīng)付職工薪酬貸營業(yè)外收入,還是先借應(yīng)付職工薪酬紅字貸管理費用
老師以前年度遺留的賬本上應(yīng)付職工薪酬福利費貸方余額1萬,前面會計建賬把他入到貸方應(yīng)付職工薪酬貸方余額,,這筆賬追查以前年度這里面啥費用都有,賬特別不嚴(yán)謹(jǐn),一踏糊涂無法查明啥原因,老板讓2019年把這筆錢調(diào)入收入上稅了,我當(dāng)時分錄寫借應(yīng)付職工薪酬,貸營業(yè)外收入,不知該咋樣處理才是最好的方法
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
嗯,一直都是同一個數(shù)
那可以做分錄調(diào)整或者本期少計提工資 發(fā)放掉
明白了,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問