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#提問#老師,我們是先發(fā)上月工資再本月社保的,實際發(fā)放工資時,借 應付職工 其他應付——社保、公積金、個人所得 貸:銀行存款 到交社保時 才借:管理費用-社保 其他應付—社保、公積金、個人所得 貸:銀行存款 這樣對么? 省了 借 :其他應收(代繳個人社保公積金部分) 貸:應付職工。 是不是 其他應收和其他應付 只用一個科目就好。因為我要收員工的是其他應收 繳納是其他應付

2020-11-11 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-11 15:54

按下面截圖做這個,其他應收款或者是其他應付款是只需要使用一個就可以

按下面截圖做這個,其他應收款或者是其他應付款是只需要使用一個就可以
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快賬用戶8488 追問 2020-11-11 16:29

老師,我看這個會計都是當月計提工資,當月發(fā)放計提那個月的工資。而且她已經(jīng)用了其他應付款這個科目了。

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齊紅老師 解答 2020-11-11 16:33

不是需要權(quán)責發(fā)生制,你們當月發(fā)當月才可以當月計提工資,當月發(fā)放

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齊紅老師 解答 2020-11-11 16:34

外賬需要按我發(fā)截圖去做賬

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快賬用戶8488 追問 2020-11-11 16:40

沒太明白,我沒做過全盤,外賬是指金蝶里的賬是么?比如10月她做賬,計提9月工資,同時發(fā)放9月工資,都在一個月內(nèi)做賬可以麼?

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齊紅老師 解答 2020-11-11 16:46

權(quán)責發(fā)生制,你10月賬,需要去計提10月工資,那是需要計提2個月,之前9月沒有計提話,

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快賬用戶8488 追問 2020-11-11 16:50

她每個月都是這樣做的

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快賬用戶8488 追問 2020-11-11 16:51

每個月同時計提和發(fā)放同個月的

每個月同時計提和發(fā)放同個月的
每個月同時計提和發(fā)放同個月的
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齊紅老師 解答 2020-11-11 16:55

這個是幾月的憑證這個?

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快賬用戶8488 追問 2020-11-11 16:58

8月和9月,以前月份也是這樣,所以我現(xiàn)在做10月憑證,不知道怎么做?是延續(xù)她的做法還是

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齊紅老師 解答 2020-11-11 17:05

你需要做9月之后去計提10月

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快賬用戶8488 追問 2020-11-11 17:31

那就是我現(xiàn)在10月做賬計提9月發(fā)放9月的,再計提10月的。后面到11月做賬時就調(diào)回來做發(fā)放10月的,計提11月的就好了是吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-11 17:42

是的,是的,是的,是的

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快賬用戶8488 追問 2020-11-12 09:09

好的。老師,今早我又想到一個問題,如果我10月做賬計提了10月的工資,如果到11月實發(fā)工資有變化還是正常做賬麼?這數(shù)字間有沒有什么影響?感覺還不懂這個勾稽

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齊紅老師 解答 2020-11-12 09:24

不夠補計提,多沖掉就可以,計提就是暫估意思

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快賬用戶8488 追問 2020-11-12 15:50

不夠補計提是在實際發(fā)放那個月補提麼?多的沖掉是做一個相反分錄就好了是吧?

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按下面截圖做這個,其他應收款或者是其他應付款是只需要使用一個就可以
2020-11-11
同學您好, 計提社保 借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 計提工資: 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資
2024-07-12
你好,計提社保公積金的不對 借管理費用社保公積金, 貸應付職工薪酬社保公積金。
2024-08-13
您好,不對。 計提時,借:管理費用-職工工資,貸:應付職工薪酬-職工工資 發(fā)放時,借:應付職工薪酬-職工工資,貸其他應收款-社保費,其他應收款-公積金,銀行存款
2020-08-07
同學你好 個人部分的嗎 你的分錄這不是沖減了嗎
2024-06-27
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