你好,已經(jīng)計入辦公費,不需要折舊
公司這個月新購買的辦公桌5000元和空調10000元,已經(jīng)計入辦公費,請問這塊怎么處理折舊費用,科目怎么寫,折舊費用怎么算?
老師,我們公司是房地產開發(fā)有限責任公司,請問一下公司購買空調,費用報銷單(老板已簽同意支付)和專用發(fā)票顯示時間是2020年6月16日,可銀行的電子回單上(注:老板在電子回單也簽了同意支付)的支付款時間是7月10日,請問這怎么寫分錄?空調有折舊年限嗎?是折舊幾年?折舊要按月計提嗎?如要的話又怎么寫分錄呢?
請問,固定資產折舊寫錯分錄了,跨年怎么調整?之前把分錄寫錯:借:管理費用 -辦公費 貸:低值易耗品,第二個錯誤分錄是,借:管理費用 貸:累計折舊 借:累計折舊 貸:固定資產 ,這種一次性加速折舊是錯誤的,這是19年的分錄做錯了,不用做匯算調整,怎么調分錄?或者說這分錄對的嗎?
老師請問,對房屋建筑物以外不使用的固定資產,會計上要提折舊,稅法上不能提折舊,這個稅塊差異匯算清繳的時候要怎么調整?會計上計入管理費用等科目的費用不能扣除了嗎?那會計上還提折舊什么用處
老師我公司近半年購入批量的桌椅,當時作為管理費用辦公費入賬,現(xiàn)在進行調賬入固定資產,那折舊是從這個月折舊嘛,還是要補提折舊,應該怎么做啊
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
新購買的辦公設備為什么不需要折舊,
新購買的辦公設備500萬以下的可以計入費用
那每個月為什么要計提的辦公家具折舊費用
如果你計入固定資產,就需要折舊了
會計分錄已經(jīng)寫了:管理費用-辦公費,還需要在固定資產里再添加嗎
不需要在固定資產里再添加
你的意思是如果我沒有計入管理費,可以添加在固定資產是嗎
你好,對的,你的理解是正確的
非常感謝
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