你好,把以前這一段時間掃折舊的補(bǔ)上。 借以前年度損益調(diào)整等待累計折舊。
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)???謝謝老師!
老師,我們1月份入賬了一筆管理費(fèi)用-危廢裝置,但這筆應(yīng)該入固定資產(chǎn),我本月調(diào)整了這筆費(fèi)用到固定資產(chǎn),那折舊需要從2月份補(bǔ)提還是按照7月入賬時間下月提折舊
老師,在去年有一個固定資產(chǎn),賬上入到辦公費(fèi)用了,但以為入的是固定資產(chǎn)一直在提折舊,這個現(xiàn)在要怎么操作
老師我公司近半年購入批量的桌椅,當(dāng)時作為管理費(fèi)用辦公費(fèi)入賬,現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)賬入固定資產(chǎn),那折舊是從這個月折舊嘛,還是要補(bǔ)提折舊,應(yīng)該怎么做啊
老師好,在做匯算清繳時固定資產(chǎn)原值少了15000元,在進(jìn)入賬檢查,是因?yàn)?2月份做賬時計提折舊科目選擇錯誤造,明明是計提折舊時應(yīng)該是;借--管理費(fèi)用計提折舊15000 貸:累計折舊---15000元;可當(dāng)時軟件選擇科目時,做成借:管理費(fèi)用折舊費(fèi)15000元 貸;l固定資產(chǎn)15000元。造成當(dāng)年固定資產(chǎn)減少15000元,累計 折舊少計15000元。象這種錯誤在匯算清繳時要不要處理呀。感覺無從下手
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不