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老師,現(xiàn)在賬面計提的所得稅和電子稅務局申報時小微企業(yè)減免的部分,這個差額要怎么做賬?謝謝老師

2020-08-21 08:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-21 08:08

1.享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠減免政策,減免部分不用會計處理。 2、減征企業(yè)所得稅:直接按減征后的稅率計提企業(yè)所得稅費用

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快賬用戶2640 追問 2020-08-21 08:57

1、如何才是減征? 2、我這好像是減免?那賬面的和實際繳納的不一致,那個差額咋辦?

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齊紅老師 解答 2020-08-21 09:02

減免的直接按照減免后的計提,差額你直接紅沖了就行了

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快賬用戶2640 追問 2020-08-21 09:05

老師,減征的所得稅,能否給普及下這個知識,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-21 09:07

一樣,她倆一個意思的

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快賬用戶2640 追問 2020-08-21 10:29

老師,購買的電腦,設備等發(fā)票一直沒回來,可以暫估吧?那憑證后附什么單據(jù)?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-21 10:36

可以的,不用附單據(jù)的

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1.享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠減免政策,減免部分不用會計處理。 2、減征企業(yè)所得稅:直接按減征后的稅率計提企業(yè)所得稅費用
2020-08-21
你好,按照實際來計提就可以了,減免的就不用做了。
2022-07-11
您好,這個就填寫申報征期的所屬期間即可。
2024-09-07
研發(fā)費用加計扣除,只體現(xiàn)在納稅申報表,不會導致差異。
2023-11-21
借所得稅費用負數(shù) (多計提的部分)貸應交稅費應交企業(yè)所得稅負數(shù)
2024-04-24
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