1.享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠減免政策,減免部分不用會計處理。 2、減征企業(yè)所得稅:直接按減征后的稅率計提企業(yè)所得稅費用
老師,現(xiàn)在賬面計提的所得稅和電子稅務局申報時小微企業(yè)減免的部分,這個差額要怎么做賬?謝謝老師
老師,就是小規(guī)模企業(yè)所得稅申報表里面有一個減免所得稅稅額,符合小微企業(yè)減免的這個是怎么計算出來的呀?
我是財務軟件直接計提的所得稅,這個所得稅直接按照我最新的這個季度的利潤計提的,所以就比較高,既沒有做小微企業(yè)減免也沒有做彌補虧損,而電子稅務局申報表確體現(xiàn)了小型微利的減免,有彌補了虧損,這樣我的賬和申報表不一致 這樣我該如何做分錄?
老師 您好 我們單位在今年7月和10月申報企業(yè)所得稅的時候 填了相應的研發(fā)費用(100%)現(xiàn)在賬面和稅務財報有差異 差的是這個研發(fā)加計扣除的金額 賬面的話 需要入賬這個差額嗎 謝謝
老師好,電子稅務局申報增值稅時,是否適用小微企業(yè)“六稅兩費”減免政策,選是的話,必須要填適用減免政策起止時間,請問這個時間怎么寫?謝謝!
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個財務做,說明什么
老師,我們預計年收入50萬,費用15萬,稅費5萬,人工3萬,怎么計算利潤率,目前怎么控制成本才知道不會虧損
流動負債包括哪些科目
您好 25年中級尊享無憂課在哪看 沒找到
老師季度銷售貨物20萬出租不動產(chǎn)11萬這個怎么交稅
以前年度,開票做了收入但是沒做應收賬款?,F(xiàn)在資產(chǎn)負債表應收是90萬,實際應收是240萬,現(xiàn)在需要新建賬套,是更正財務報表,還是等以后收到款項再處理?小規(guī)模公司
預付賬款確認壞賬了怎么處理
老師,我這個封面買大了嗎?我是按照客服推薦的尺寸買的,這個尺寸就是記賬憑證紙張的尺寸呀,該怎么裝訂呢
房開公司,現(xiàn)在5月申報4月的增值稅申報表附表四稅額抵減明細表中第四行第二列“銷售不動產(chǎn)預征繳納稅款”“本期發(fā)生額”時,此格是填4月實際預繳納的3月的稅款數(shù),還是填在5月實際預繳納的稅款所屬期是4月的稅款數(shù)呢?
扣繳端申報個稅的時候本期收入那里是填基本工資+績效提成的總數(shù)嗎?還是只填基本工資呢?
1、如何才是減征? 2、我這好像是減免?那賬面的和實際繳納的不一致,那個差額咋辦?
減免的直接按照減免后的計提,差額你直接紅沖了就行了
老師,減征的所得稅,能否給普及下這個知識,謝謝
一樣,她倆一個意思的
老師,購買的電腦,設備等發(fā)票一直沒回來,可以暫估吧?那憑證后附什么單據(jù)?謝謝老師
可以的,不用附單據(jù)的