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老師 您好 我們單位在今年7月和10月申報企業(yè)所得稅的時候 填了相應(yīng)的研發(fā)費用(100%)現(xiàn)在賬面和稅務(wù)財報有差異 差的是這個研發(fā)加計扣除的金額 賬面的話 需要入賬這個差額嗎 謝謝

2023-11-21 10:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-21 10:28

研發(fā)費用加計扣除,只體現(xiàn)在納稅申報表,不會導(dǎo)致差異。

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研發(fā)費用加計扣除,只體現(xiàn)在納稅申報表,不會導(dǎo)致差異。
2023-11-21
您好,1.享受加計扣除的研發(fā)費用小于賬面,沒有風(fēng)險 ,我們少加計是好事 2.影響的,就是我們賬表都不一致
2024-12-12
你好!沒有實際加計扣除可以不用填寫
2021-03-03
你得有研發(fā)項目才可以加接扣除 現(xiàn)在沒有研發(fā)這種有風(fēng)險的,這個你們自己決定,你想要加計扣除的話,就做研發(fā)支出里面。
2022-12-29
同學(xué)你好 意思是你不能享受
2022-11-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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