你好,直接用明細(xì)賬導(dǎo)就行了
老師,我想到2016到2020年的應(yīng)付職工薪酬薪酬,按類(lèi)型導(dǎo)出合計(jì)數(shù)據(jù),用明細(xì)賬導(dǎo)嗎?金蝶EAS系統(tǒng)
#提問(wèn)#老師編制2020年度現(xiàn)金流量表時(shí),1.其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支出中購(gòu)買(mǎi)商品或勞務(wù)支出哪行,是填主營(yíng)業(yè)務(wù)成本本年累計(jì)發(fā)生額即利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本累計(jì)數(shù),本企業(yè)是勞務(wù)派遣代發(fā)的工資社保等都在此科目?2.如果填營(yíng)業(yè)成本年發(fā)生額的話(huà),問(wèn)現(xiàn)金流中支付的職工薪酬填什么數(shù)據(jù)?填應(yīng)付職工薪酬貸方年度累計(jì)數(shù)額嗎?應(yīng)付職工薪酬含代發(fā)的工資及社保等嗎還是只是取管理費(fèi)用中工資數(shù)即可。如果取前者,那么同支付購(gòu)買(mǎi)商品那行重復(fù)了?問(wèn)到底怎么填老師?
你好,我想問(wèn)一下,年度匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里,工資薪金那里,賬載金額是實(shí)際1月到12月份的應(yīng)付職工薪酬貸方金額合計(jì)嗎?謝謝你了
老師 我想問(wèn)下匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資實(shí)際發(fā)生額填的是2020年12月到2021年11月的工資合計(jì)數(shù)(按銀行發(fā)放記錄的話(huà)2021年全年是發(fā)了這么多,因?yàn)?021年12月的工資是當(dāng)月計(jì)提,然后2022年1月發(fā)的)還是填2021年1到12月的工資合計(jì)數(shù)?
老師,2022年計(jì)提工資20萬(wàn),但實(shí)際只放了4萬(wàn),2023做2022年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增工資16萬(wàn)并交稅。但是到2023年12月的資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)付職工薪酬還是有2022年的16萬(wàn)未支付的報(bào)表上,想問(wèn)下,小企業(yè)準(zhǔn)則,可以用,借應(yīng)付職工薪酬16萬(wàn),貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。這樣把應(yīng)付職工薪酬這個(gè)16萬(wàn)調(diào)掉嗎,以免賬上數(shù)據(jù)太大。這樣處理合規(guī)嗎,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要補(bǔ)稅嗎,麻煩一一解釋 一下,謝謝老師
老師,求出口退稅流程
老師,公司為小規(guī)模,1月與A公司簽了紅樹(shù)林修復(fù)項(xiàng)目,從B苗木公司購(gòu)了10萬(wàn)苗木,已種入。5月被C公司不小心鏟除,損失2萬(wàn)苗木,經(jīng)協(xié)商C賠償2萬(wàn)苗木費(fèi),人工費(fèi)不用陪償。那這筆款我以什么入購(gòu)?
一般納稅人。當(dāng)月增值稅為0。印花稅是不是也有零申報(bào)?
老師,工資的計(jì)提和發(fā)放的賬務(wù)處理是怎樣的
老師,我們是一家農(nóng)業(yè)企業(yè),種田種蔬菜的。我們建了烘干房和育秧房,自行烘干水稻和育秧?,F(xiàn)在我們提供給別人育秧和烘干服務(wù),請(qǐng)問(wèn)需要繳納增值稅嗎?我看網(wǎng)上政策說(shuō)是提供農(nóng)業(yè)服務(wù)失眠增值稅的,現(xiàn)在尋求老師的幫助,看理解是否正確
老師,物業(yè)開(kāi)給我們公司5月份的物管費(fèi),但這筆費(fèi)用已在業(yè)主的帳戶(hù)扣了。物業(yè)開(kāi)具發(fā)票過(guò)來(lái),然后打款給業(yè)主個(gè)人怎樣沖帳??jī)蓚€(gè)科目能相抵嗎?
單單法人手機(jī)號(hào)線(xiàn)上不可以修改,有其他方法嘛?法人去窗口還是財(cái)務(wù)去
第三問(wèn)的答案我看得不太懂?答案后面要算出ANCF后還要單獨(dú)加上3000?
老師,為什么銀行對(duì)公賬戶(hù)明細(xì)有些“賬戶(hù)余額”不等于“上頁(yè)余額”呢?比如第一頁(yè)的賬戶(hù)余額不等于第二頁(yè)的“上頁(yè)余額”
老師中級(jí)會(huì)計(jì)什么時(shí)候報(bào)名考試