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上月增值稅申報表一未開票是負(fù)數(shù),因為前期已經(jīng)做了未開票收入,上月把發(fā)票看出來了,稅局讓寫情況說明,怎么寫合適?

2020-08-18 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-18 17:40

直接寫上月客戶買了不要票做了無票收入就行了

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快賬用戶9543 追問 2020-08-18 17:45

以后如果還有負(fù)數(shù)的情況是要去稅務(wù)大廳申報才行嗎?這次票表比對異常就是因為負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-08-18 17:53

你好,是的,具體看各地,有的地方需要去稅局,有的地方不用去的

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直接寫上月客戶買了不要票做了無票收入就行了
2020-08-18
是的,就是那樣處理的
2023-11-24
你好;? 是的;寫負(fù)數(shù)金額 ; 你這個是真實? ?如果對比失敗 解釋即可;? ??
2022-11-11
你好1;? 你 已經(jīng)上傳了。要聯(lián)系專管員給你刪除的; 你自己刪除不了的??
2023-03-06
填錯的紅字增值稅專用發(fā)票信息表未上傳的,可直接在開票系統(tǒng)中作廢,無需到大廳處理
2023-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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