這個(gè)就是企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表,就是屬于企業(yè)所得稅納稅調(diào)增、調(diào)減的相關(guān)表格。
在經(jīng)濟(jì)法中企業(yè)所得稅中納稅調(diào)增,調(diào)減中,有相關(guān)的表格嗎?
老師中級(jí)還有一門經(jīng)濟(jì)法沒有考,在2021年同時(shí)準(zhǔn)備稅務(wù)師稅法一稅法2,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法中間的增值稅,企業(yè)所得稅可以不聽嘛
19年無發(fā)票的企業(yè)所得稅做了調(diào)增(在納稅調(diào)整表中二、扣除類其它填寫的),20年收到發(fā)票后企業(yè)所得稅在哪里填寫調(diào)減呢?
匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中第二列當(dāng)年境內(nèi)所得額填寫的是調(diào)增調(diào)減后的應(yīng)納稅所得稅嗎?
納稅調(diào)增調(diào)減是不是只有在企業(yè)所得稅中才會(huì)出現(xiàn),為什么要納稅調(diào)增或調(diào)減
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在課本上面有嗎?
在課本上沒有,這個(gè)是一套47張申報(bào)表的事項(xiàng)。
那這個(gè)調(diào)整調(diào)減具體應(yīng)該怎么記呢?
這個(gè)不涉及到賬務(wù)處理,只涉及到具體繳納的企業(yè)所得稅。按實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅補(bǔ)提或沖銷計(jì)提的企業(yè)所得稅分錄。
有時(shí)候不太清楚應(yīng)該調(diào)增還是調(diào)減
這個(gè)只能學(xué)習(xí)企業(yè)所得稅稅法的規(guī)定了。這塊的內(nèi)容太多了。調(diào)增調(diào)減事項(xiàng),弄清楚了,你企業(yè)所得稅也完全明白的。并且這些內(nèi)容在不斷的更新。