您好,不能,這個(gè)不能抵扣的
1、公司買的飲料、食品用于活動(dòng)該記入什么科目?可以稅前扣除嗎? 2、公司購入了一臺(tái)洗衣機(jī)用于洗公司的窗簾布該記入什么科目?可以稅前扣除嗎? 我司是一般納稅人貿(mào)易公司,以上拿到了增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,公司購買的洗衣液食用油,米都是用來做活動(dòng)的。南方不是有博餅活動(dòng)。我們是商業(yè)運(yùn)行公司。營銷活動(dòng)購買的,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,我們是廣告策劃服務(wù)公司,然后平時(shí)需要采購?fù)Χ辔锪嫌糜陧?xiàng)目活動(dòng),包括食品裝飾品,然后還有物品,比如現(xiàn)場贈(zèng)送給路人的玩具,然后采購?fù)婢呷〉玫倪M(jìn)項(xiàng)專票,我們可以抵扣嗎?
老師,你好。我們公司是學(xué)校,經(jīng)常做一些活動(dòng),活動(dòng)購買的物資相關(guān)費(fèi)用,可以專門設(shè)置二級科目活動(dòng)成本費(fèi):主營業(yè)務(wù)成本/活動(dòng)成本費(fèi)?還這計(jì)入:主營業(yè)務(wù)成本/低值易耗品?
老師您好,招待費(fèi)不能作為進(jìn)項(xiàng)抵扣,那么,我們公司業(yè)務(wù)是做活動(dòng)執(zhí)行的,現(xiàn)場的采購的禮品專票可以抵扣嗎?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
他們主要就是給別人做活動(dòng),做活動(dòng)肯定有吃的撒。這種成本票屬于主營業(yè)務(wù)成本,都不能抵扣嗎
不能,這種是用于個(gè)人消費(fèi),不是公司主營的
這種你要是抵扣了,肯定會(huì)有異常的
是公司主營,做活動(dòng)需要客戶抽獎(jiǎng)之類的嘛
這種活動(dòng)的成本是人員的工資,也不是這些零食
好的,謝謝
不客氣,很高興幫你