您好,這個(gè)是屬于的,算無(wú)收入
【2019年·簡(jiǎn)答題】某公司于2018年5月22日完成上年度企業(yè)所得稅匯算清繳,辦理了納稅申報(bào)并繳納稅款入庫(kù)。2020年4月發(fā)現(xiàn)2017年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)因計(jì)算錯(cuò)誤多繳50萬(wàn)元,在2020年4月18日向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出退還多繳稅款申請(qǐng)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為這部分稅款屬于2017年度的稅款,已超過(guò)法律規(guī)定的退還期限,決定不予退還,于2020年4月25日制作相關(guān)文書(shū),并在2020年4月26日送達(dá)該公司簽收。多繳稅款可以退還。納稅人超過(guò)應(yīng)納稅額繳納的稅款,納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)要求退還多繳的稅款并加算銀行同期存款利息(請(qǐng)問(wèn)就這題3年內(nèi)的日期到底是怎么樣算的,請(qǐng)幫忙詳細(xì)把第一年到第三年的期限具體列一下謝謝老師
老師你好,我公司12月1日升級(jí)為一般納稅人,前期都無(wú)收入,12月8號(hào),不小心把前期收到的發(fā)票都認(rèn)證到11月份,當(dāng)時(shí)還為小規(guī)模納稅人,導(dǎo)致這個(gè)月申報(bào)稅款系統(tǒng)無(wú)法得到認(rèn)證信息,請(qǐng)問(wèn)這怎么辦,是否可以到稅務(wù)局進(jìn)行處理
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)體育器材,適用的增值稅稅率為13%。增值稅以1個(gè)月為一個(gè)納稅期,自期滿之日起15日內(nèi)申報(bào)納稅。2021年7月5日該公司申報(bào)繳納6月份增值稅稅款91.16萬(wàn)元。7月底,稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)該公司6月份增值稅計(jì)算繳納情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查,有關(guān)檢查情況如下:①7日,一批外購(gòu)配件因管理不善被盜,增值稅專用發(fā)票確認(rèn)的成本為50萬(wàn)元,增值稅稅額為6.5萬(wàn)元。在查明原因之前,該公司將50萬(wàn)元作為待處理財(cái)產(chǎn)損溢入賬。②11日,處理一批下腳料,將取得的含增值稅銷售額4.52萬(wàn)元全部確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入。③24日,銷售體育器材一批,另外向購(gòu)貨方收取包裝物租金3.39萬(wàn)元。該公司將該項(xiàng)價(jià)外費(fèi)用全部計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入。④26日購(gòu)進(jìn)一批用于工會(huì)活動(dòng)中心的健身器材,注明的增值稅稅額為1.43萬(wàn)元。6月底計(jì)算應(yīng)納增值稅時(shí)將其作為可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額處理。根據(jù)以上情況,稅務(wù)機(jī)關(guān)依法責(zé)令該公司限期補(bǔ)繳少繳的增值稅稅款、加收滯納金,并處少繳稅款1.5倍的罰款。該公司于當(dāng)年8月4日繳納增值稅稅款、滯納金(滯納天數(shù)為20天)和罰款。不考慮其他稅收因素。該公司應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅稅款為?滯納金為?罰款為?
(2019年真題)甲公司系增值稅一般納稅人,2×18年度財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日為2×19年4月20日。甲公司在2×19年1月1日至2×19年4月20日期間發(fā)生的相關(guān)交易或事項(xiàng)如下:資料一:2×19年1月5日,甲公司于2×18年11月3日銷售給乙公司并已確認(rèn)收入和收訖款項(xiàng)的一批產(chǎn)品,由于質(zhì)量問(wèn)題,乙公司提出銷售折讓要求,經(jīng)雙方協(xié)商,甲公司以銀行存款向乙公司退回100萬(wàn)元的貨款及相應(yīng)的增值稅稅款16萬(wàn)元,并取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票。老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目考的是資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng),答案不需要調(diào)整所得稅,這是為什么呢?
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
公司衛(wèi)生間買的馬桶計(jì)入哪個(gè)科目是福利費(fèi)還是辦公費(fèi)?
老師,如果之前跟人合作有保證金支付給我們沒(méi)有掛賬上,不合作還給對(duì)方怎么做賬
上個(gè)會(huì)計(jì)收貨款記借:銀行 貸:應(yīng)收賬款 按理說(shuō)不是應(yīng)該借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎,上個(gè)會(huì)計(jì)這樣記是因?yàn)闆](méi)開(kāi)票所以不確認(rèn)收入嗎
老板的老婆出差的電子發(fā)票,開(kāi)了公司的發(fā)票,可以做公司賬嗎,不是公司員工
老師 我們要有出口業(yè)務(wù),那個(gè)hs編碼我看業(yè)務(wù)的表里有,可是我去電子稅務(wù)局查退稅率都是顯示已過(guò)期,這個(gè)hs編碼可能有錯(cuò)嗎 這是一般是誰(shuí)給的?謝謝
企業(yè)對(duì)外包車給車上配備的水,雨傘記入什么科目?
老師,廠區(qū)內(nèi)叉車用購(gòu)買的柴油出什么費(fèi)用
老師好,社保調(diào)基數(shù)怎么操作
老師您好,個(gè)體開(kāi)普票,7月和9月沒(méi)開(kāi),但是8月開(kāi)了15萬(wàn),這個(gè)算超額度了嗎?
老師,個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)范圍,可以增加第一類醫(yī)療器械銷售嗎