你好,您是說辦公室要用對外出售的桶裝飲用水,對么?這個不屬于視同銷售的 借,管理費用 貸,庫存商品;
公司倉庫有外購用于銷售的桶裝飲用水,然后現(xiàn)在公司辦公室要從倉庫購入這些桶裝飲用水,而且這些桶裝飲用水是視同銷售用于公司辦公室,要怎么做分錄,資金方面要怎么轉(zhuǎn)?
計算1.某涂料廠(增值稅一般納稅人),增值稅稅率13%,2019年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)購進化工原料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款為100000元,增值稅稅款為17000元。(2)購進包裝物一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款為5000元,增值稅稅款為850元。(3)銷售甲種涂料2500桶,并向?qū)Ψ介_具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明銷售額為150000元;同時收取包裝物押金29250元,并單獨記賬核算。(4)沒收逾期包裝物押金22600元,已入賬核算。(5)為粉刷辦公科室、車間,從成品倉庫領(lǐng)用甲種涂料20桶,已按成本價轉(zhuǎn)賬核算,甲種涂料的單位生產(chǎn)成本為40元/桶。要求:根據(jù)上述資料,計算該公司11月需繳納多少增值稅。
計算1.某涂料廠(增值稅一般納稅人),增值稅稅率13%,2019年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)購進化工原料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款為100000元,增值稅稅款為17000元。(2)購進包裝物一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款為5000元,增值稅稅款為850元。(3)銷售甲種涂料2500桶,并向?qū)Ψ介_具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明銷售額為150000元;同時收取包裝物押金29250元,并單獨記賬核算。(4)沒收逾期包裝物押金22600元,已入賬核算。(5)為粉刷辦公科室、車間,從成品倉庫領(lǐng)用甲種涂料20桶,已按成本價轉(zhuǎn)賬核算,甲種涂料的單位生產(chǎn)成本為40元/桶。要求:根據(jù)上述資料,計算該公司11月需繳納多少增值稅。
2.某涂料廠(增值稅一般納稅人),增值稅稅率13%,2019年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)購進化工原料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款為100000元,增值稅稅款為17000元。(2)購進包裝物一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款為5000元,增值稅稅款為850元。(3)銷售甲種涂料2500桶,并向?qū)Ψ介_具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明銷售額為150000元;同時收取包裝物押金29250元,并單獨記賬核算。(4)沒收逾期包裝物押金22600元,已入賬核算。(5)為粉刷辦公科室、車間,從成品倉庫領(lǐng)用甲種涂料20桶,已按成本價轉(zhuǎn)賬核算,甲種涂料的單位生產(chǎn)成本為40元/桶。要求:根據(jù)上述資料,計算該公司11月需繳納多少增值稅。
某涂料廠(增值稅一般納稅人),增值稅稅率13%,2019年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù);(1)購進化工原料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款為100000元,增值稅稅款為17000元。(2)購進包裝物一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款為5000元,增值稅稅款為850元。(3)銷售甲種涂料2500桶,并向?qū)Ψ介_具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明銷售額為150000元:同時收取包裝物押金29250元,并單獨記賬核算。(4)沒收逾期包裝物押金22600元,已入賬核算。(5)為粉刷辦公科室、車間,從成品倉庫領(lǐng)用甲種涂料20桶,已按成本價轉(zhuǎn)賬核算,甲種涂料的單位生產(chǎn)成本為40元/桶。要求:根據(jù)上述資料,計算該公司11月需繳納多少增值稅。
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應(yīng)交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
是的,辦公室要用自己倉庫的飲用水,如果不視同銷售,那出庫就得按成本價出庫,現(xiàn)在老板說倉庫里的東西除了退換,其他出庫都要視同銷售出庫,按銷售價出庫,那我這個分錄就不能借管理費用貸庫存商品了…
你好,如果做視同銷售處理 借,管理費用 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品
那我資金上要怎么操作?
你好,這個業(yè)務(wù)上沒有涉及資金的;
就是視同銷售的話,我這邊資金屬于是內(nèi)部流轉(zhuǎn)不用體現(xiàn)出來嗎
你好,就是視同銷售的話,我這邊資金屬于是內(nèi)部流轉(zhuǎn)不用體現(xiàn)出來嗎——對的;