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你好咨詢一下如果19年暫估成本500,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是500匯算清繳沒有做調(diào)整,現(xiàn)在發(fā)票回來是450,這個現(xiàn)在怎么做賬?

2020-08-15 20:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-15 20:48

多結(jié)轉(zhuǎn)沖掉,借庫存商品 50貸以前年度損益調(diào)整 50 借以前年度損益調(diào)整 50 貸利潤分配未分配利潤

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齊紅老師 解答 2020-08-15 20:49

需要去修改19年匯算清繳表

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快賬用戶2840 追問 2020-08-15 20:59

但是不涉及主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是主營業(yè)務(wù)成本換以前年度損益科目了

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齊紅老師 解答 2020-08-15 21:04

是的,這個 以前年度損益調(diào)整,代替主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶2840 追問 2020-08-15 21:55

如果發(fā)票回來比暫估的多是不是剛剛那個分錄做相反的分錄就行

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齊紅老師 解答 2020-08-16 06:58

是的,少做補上這個

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多結(jié)轉(zhuǎn)沖掉,借庫存商品 50貸以前年度損益調(diào)整 50 借以前年度損益調(diào)整 50 貸利潤分配未分配利潤
2020-08-15
實際發(fā)生了多少 匯算清繳怎么做的
2020-08-15
你好 這500還在暫估的成本上放著就可以了。
2020-08-16
如果調(diào)整了借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,如果沒有調(diào)整,把發(fā)票放到去年的憑證后面。
2020-08-18
同學(xué),你好 成本今年進來賬怎么做??? 之前暫估的分錄,做負數(shù),然后根據(jù)發(fā)票重新做帳
2024-04-29
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