實(shí)際發(fā)生了多少 匯算清繳怎么做的
你好,咨詢一下19年暫估成本借轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是500,現(xiàn)在回來發(fā)票的成本是450,這個50該怎么入賬?
你好咨詢一下如果19年暫估成本500,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是500匯算清繳沒有做調(diào)整,現(xiàn)在發(fā)票回來是450,這個現(xiàn)在怎么做賬?
你好,咨詢一下假如2019年暫估的成本是5000,現(xiàn)在暫估發(fā)票回來4500,還有500暫估發(fā)票沒有回來這個怎么做賬
老師請問一下,我之前暫估成本,會計(jì)分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,暫估成本, 貸:應(yīng)付賬款,暫估成本, 現(xiàn)在不暫估成本,轉(zhuǎn)換成收入,老師這個分錄怎么做。
你好老師,去年暫估成本(借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款—暫估),今年現(xiàn)在收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,服務(wù)行業(yè)
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費(fèi)用,一個是柴油,一個是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
匯算清繳沒有調(diào)增,實(shí)際發(fā)生的就是發(fā)票回來的450,意思就是暫估成本多了50,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也多結(jié)轉(zhuǎn)了50
之前暫估的分錄怎么做的
借庫存500,應(yīng)付賬款暫估500,結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本是借主營業(yè)務(wù)成本500,貸庫存500
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品,負(fù)數(shù) 借應(yīng)付賬款貸庫存商品。
你就說上年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了暫估成本核算,現(xiàn)在發(fā)票回來這個成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)吧!而且是跨年的,還是暫估的成本多,現(xiàn)在實(shí)際回來的發(fā)票成本少,你覺得你這個成本結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎?也沒有說跨年的這一說呀
你匯算清繳已經(jīng)抵扣了所得稅,如果你去修改補(bǔ)所得稅的話,可以用以前年度損益調(diào)整,如果沒有的話,直接用主營業(yè)務(wù)成本來沖。 去年多抵扣今年就要少抵扣