如果調(diào)整了借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,如果沒有調(diào)整,把發(fā)票放到去年的憑證后面。
你好咨詢一下如果19年暫估成本500,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是500匯算清繳沒有做調(diào)整,現(xiàn)在發(fā)票回來是450,這個(gè)現(xiàn)在怎么做賬?
你好,問下19年暫估的成本匯算清繳調(diào)整和沒有調(diào)整,如果7月發(fā)票回來做賬有什么不同?
建筑業(yè)去年12月暫估成本46250元,匯算清繳時(shí)沒有調(diào)增,7月收到發(fā)票48000,可以不再調(diào)整匯算清繳,直接入賬嗎?多出來的差額怎么辦
老師,2021年我做了成本暫估,在2022年1月就紅沖了。有一些暫估的發(fā)票回來了,有一些沒有回來。那我在所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎?如何調(diào)整?
老師你好,暫估材料一直沒有發(fā)票回,如果現(xiàn)在去做調(diào)整的話,沒申報(bào)這個(gè)2023年1月1到5月31號的年報(bào)的企業(yè)匯算清繳,那暫估材料這個(gè)數(shù)據(jù)我要調(diào)整,如何調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表不對,那我現(xiàn)在調(diào)整有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,盈利性幼兒園的賬務(wù)怎么處理?
工商年報(bào)的納稅總額是按所屬期還是按實(shí)際繳納日期算?
我們公司投資了一家公司,然后這家公司注銷了,現(xiàn)在我們公司也要注銷,賬上還有長期股權(quán)投資的,我們公司現(xiàn)在注銷稅務(wù),會(huì)讓填什么表格嗎
老師您好,我公司發(fā)生1項(xiàng)業(yè)務(wù),為委托銷售以收取手續(xù)費(fèi)模式進(jìn)行業(yè)務(wù)處理,受托方銷售后由委托方開具發(fā)票給客戶,在這樣的情況下,受托方銷售產(chǎn)品時(shí)需要繳納增值稅嗎?
老師好,公司前期財(cái)務(wù)管的一團(tuán)糟,對采購壓根沒限價(jià)要求,養(yǎng)成了業(yè)務(wù)大手大腳的習(xí)慣,現(xiàn)在要規(guī)范他們肯定這些業(yè)務(wù)很不高興,強(qiáng)推制度肯定會(huì)很抵觸,應(yīng)該怎么處理呢,該問題旨在聽取多位老師意見及建議,請勿重復(fù)接單。
就是2024匯算清繳調(diào)了報(bào)表的往來,我2025年的期初數(shù)要怎么改呢
建筑工程公司未分配利潤過大,我想提取未分配利潤轉(zhuǎn)增資本公積和盈余公積,都需要那些資料和相關(guān)法律法規(guī)政策文件
老師,一個(gè)會(huì)計(jì)新手,比如接到各行業(yè)招聘。例如奶茶店,一般有哪些會(huì)計(jì)分錄。
老師,老板買的金銀首飾開的是公司抬頭,能入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎,還是入什么費(fèi)用,有什么要注意的
您好,老師,請教一下我們單位有一張?jiān)菩牛肱c單位甲換現(xiàn)金,我們給單位甲轉(zhuǎn)過去了這張?jiān)菩?,?yīng)該是單位甲給我們轉(zhuǎn)過來同等金額的現(xiàn)金,結(jié)果是單位乙給我們轉(zhuǎn)過來了同等金額的現(xiàn)金,單位甲和單位乙是一個(gè)集團(tuán)的,請問這種情況下怎么辦
可是發(fā)票日期不一樣,而且憑證都是暫估這個(gè)能行嗎?
你好 可以 正規(guī)的你都沒有調(diào)增
可是如果發(fā)票回來的有差額匯算清繳又沒有調(diào)增,這個(gè)該怎么弄呢?
只有幾百塊差額?
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù) 如果之前多做了
主要是結(jié)轉(zhuǎn)成本這邊怎么做?
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫存商品負(fù)數(shù)。
跨年了這個(gè)這樣行嗎?
你要修改匯算清繳嗎?如果修改匯算清繳的話,把主營業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整。
如果不調(diào)匯算清繳就不用以前年度損益調(diào)整是這個(gè)意思嗎?
不修改匯算用主營業(yè)務(wù)成本。
那這樣是不是會(huì)影響今年的成本呢
是的 去年的不修改會(huì)影響今年的成本