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老師,我是小規(guī)模公司,上月沒有超過30萬,沒繳稅,這個(gè)月紅沖了上月發(fā)票,還需要做憑證嗎?如果做的話怎么做?

2020-08-13 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-13 11:08

你好 需要的 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

你好
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快賬用戶5029 追問 2020-08-13 11:10

那我上月做了一個(gè)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入-政府減免 那這個(gè)分錄需要紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-13 11:18

需要紅沖的 不用單獨(dú)沖

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快賬用戶5029 追問 2020-08-13 11:19

怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2020-08-13 12:04

你和正數(shù)的應(yīng)交稅費(fèi) 合計(jì) 余額借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

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你好 需要的 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2020-08-13
是的,不需要預(yù)交的。
2024-02-20
您好!12月需要計(jì)提和繳納稅款。分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 計(jì)提附加稅的會(huì)計(jì)分錄: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 繳納稅金時(shí)借方是應(yīng)交稅費(fèi)等科目,貸方是銀行存款。
2021-01-18
你好 沒超30萬 怎么結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的呢 有沒有通過 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-01-08
你好,不需要做賬務(wù)處理
2020-09-30
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