你好 需要的 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
老師,我是小規(guī)模公司,上月沒有超過30萬,沒繳稅,這個(gè)月紅沖了上月發(fā)票,還需要做憑證嗎?如果做的話怎么做?
老師好,小規(guī)模公司9月份開了一張5萬的發(fā)票,過兩天發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,又把這張發(fā)票紅沖了,這兩張發(fā)票還需要做賬不?如果需要的話該怎么做賬呢
老師,我是小規(guī)模納稅人,上季度超過了30萬,要交增值稅,做賬時(shí)怎么做轉(zhuǎn)出,這個(gè)月繳納
你好,我上個(gè)月開的發(fā)票開錯(cuò)了,忘記作廢了,也沒給對(duì)方寄過去,這個(gè)月初一發(fā)現(xiàn),做了紅沖,我是需要把開錯(cuò)的和紅沖一起做賬嗎,還是藍(lán)字開錯(cuò)的上個(gè)月做賬,紅沖這個(gè)月做賬這個(gè)月抵扣下個(gè)月的用于2.藍(lán)字發(fā)票和紅沖發(fā)票的二三聯(lián)我需要怎么處理
老師,小規(guī)模,上個(gè)月給一客戶開的發(fā)票750元,沒付款做的應(yīng)收賬款,這個(gè)月對(duì)公給了690元,少給了60元,怎么做賬?發(fā)票需要紅沖嗎
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
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那我上月做了一個(gè)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入-政府減免 那這個(gè)分錄需要紅沖嗎
需要紅沖的 不用單獨(dú)沖
怎么做分錄
你和正數(shù)的應(yīng)交稅費(fèi) 合計(jì) 余額借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入