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老師好,小規(guī)模公司9月份開(kāi)了一張5萬(wàn)的發(fā)票,過(guò)兩天發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,又把這張發(fā)票紅沖了,這兩張發(fā)票還需要做賬不?如果需要的話(huà)該怎么做賬呢

2020-09-30 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-30 17:27

你好,不需要做賬務(wù)處理

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你好,不需要做賬務(wù)處理
2020-09-30
你好,需要的借應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021-06-08
同學(xué)你好 我一個(gè)月之內(nèi)開(kāi)了一張1萬(wàn)的發(fā)票,當(dāng)月又開(kāi)了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票,那這兩張發(fā)票還需要入賬嗎?——不需要的; 如果本月開(kāi)了一張發(fā)票,次月開(kāi)對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票又該如何做賬呢? 開(kāi)票當(dāng)月確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅; 次月開(kāi)紅字發(fā)票確認(rèn)負(fù)數(shù)的收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2020-10-09
你好,你之前的沒(méi)有做賬,現(xiàn)在就不用做了
2023-10-03
紅沖的發(fā)票需要做賬。 當(dāng)收到紅沖發(fā)票時(shí),應(yīng)進(jìn)行以下賬務(wù)處理: 如原發(fā)票對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)是采購(gòu)商品或接受服務(wù)等: 沖減原入賬的資產(chǎn)或費(fèi)用等科目。例如,原發(fā)票是采購(gòu)原材料,借記 “原材料” 等科目,貸記 “應(yīng)付賬款” 等科目,收到紅沖發(fā)票后,做相反的會(huì)計(jì)分錄,借記 “應(yīng)付賬款” 等科目,貸記 “原材料” 等科目。 如果原發(fā)票對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)涉及增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額: 還需同時(shí)沖減相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。比如原入賬時(shí)借記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,紅沖時(shí)貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2024-10-14
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