你好 ;? ? 是的。? 沒有作廢就得按月來做賬的;? 沒有紅沖先就 根據(jù)開票情況做賬的 ;? ? ? 2. 你是一般納稅人 還是小規(guī)模 ;? 正常和你 紅沖后的 發(fā)票一起做紅沖分錄? ?
我們是小規(guī)模納稅人,上個月客戶把開錯的發(fā)票寄回來忘記作廢了,這個月開了銷方紅字發(fā)票,我開的藍(lán)字負(fù)數(shù)發(fā)票需要給客戶寄過去嗎
你好,我上個月開的發(fā)票開錯了,忘記作廢了,也沒給對方寄過去,這個月初一發(fā)現(xiàn),做了紅沖,我是需要把開錯的和紅沖一起做賬嗎,還是藍(lán)字開錯的上個月做賬,紅沖這個月做賬這個月抵扣下個月的用于2.藍(lán)字發(fā)票和紅沖發(fā)票的二三聯(lián)我需要怎么處理
你好,我上個月開錯了個發(fā)票,忘記作廢了,又重新開了個正確的,錯誤的也沒給對方寄過去,只寄過正確的了,這月初一我發(fā)現(xiàn)沒作廢,就開了個紅字發(fā)票,對方可以抵扣我上個月開錯的的那個發(fā)票嗎,在抵扣勾選里,我應(yīng)該再做什么
當(dāng)月發(fā)票開錯,當(dāng)月就開了紅字沖銷,這個開錯的發(fā)票和紅字發(fā)票還需要做賬么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時,先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進(jìn)項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
一般納稅人
那也就是,藍(lán)字發(fā)票我先做上個月的賬,紅字發(fā)票做這個月的賬
那我兩種發(fā)票的二三聯(lián)呢,和作廢發(fā)票放一起還是有別的用處啊
你好 1. 是的 。 2.? 你紅沖的時候才做紅沖分錄處理 。? 作廢 跨月了不存在作廢了。 只能做紅沖哈? ?
那藍(lán)字和紅字發(fā)票的二三聯(lián)還有用嗎
你好;放著 和你紅字發(fā)票一起做紅沖分錄??
就是說我這個月要把藍(lán)字發(fā)票的二三聯(lián)和紅字發(fā)票的一二三聯(lián)放一起附到這個月的紅沖賬后面是嗎
你好; 是的。 就可以 這樣處理的??