你好 ;? ? 是的。? 沒(méi)有作廢就得按月來(lái)做賬的;? 沒(méi)有紅沖先就 根據(jù)開(kāi)票情況做賬的 ;? ? ? 2. 你是一般納稅人 還是小規(guī)模 ;? 正常和你 紅沖后的 發(fā)票一起做紅沖分錄? ?

我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月客戶(hù)把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票寄回來(lái)忘記作廢了,這個(gè)月開(kāi)了銷(xiāo)方紅字發(fā)票,我開(kāi)的藍(lán)字負(fù)數(shù)發(fā)票需要給客戶(hù)寄過(guò)去嗎
你好,我上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,忘記作廢了,也沒(méi)給對(duì)方寄過(guò)去,這個(gè)月初一發(fā)現(xiàn),做了紅沖,我是需要把開(kāi)錯(cuò)的和紅沖一起做賬嗎,還是藍(lán)字開(kāi)錯(cuò)的上個(gè)月做賬,紅沖這個(gè)月做賬這個(gè)月抵扣下個(gè)月的用于2.藍(lán)字發(fā)票和紅沖發(fā)票的二三聯(lián)我需要怎么處理
你好,我上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了個(gè)發(fā)票,忘記作廢了,又重新開(kāi)了個(gè)正確的,錯(cuò)誤的也沒(méi)給對(duì)方寄過(guò)去,只寄過(guò)正確的了,這月初一我發(fā)現(xiàn)沒(méi)作廢,就開(kāi)了個(gè)紅字發(fā)票,對(duì)方可以抵扣我上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)的的那個(gè)發(fā)票嗎,在抵扣勾選里,我應(yīng)該再做什么
當(dāng)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò),當(dāng)月就開(kāi)了紅字沖銷(xiāo),這個(gè)開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票和紅字發(fā)票還需要做賬么
你好,老師一般納稅人法人轉(zhuǎn)款沒(méi)備注投資款,我現(xiàn)在退款給他,需要備注什么,再讓她轉(zhuǎn)回來(lái)
老師,公司送禮,買(mǎi)酒,開(kāi)的發(fā)票是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是不能抵扣是吧,如果不能抵扣,那為什么能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票呢
老師你好 請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)時(shí)不在我這臺(tái)機(jī)申報(bào)的,但現(xiàn)在想導(dǎo)出申報(bào)表 應(yīng)該怎么導(dǎo)出?
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)地一般納稅人出口貨物到香港,如何計(jì)算退稅金額?比如,采購(gòu)成本20萬(wàn)(含13%增值稅),出口香港金額30萬(wàn)
公司做安全生產(chǎn)給的費(fèi)用1.7萬(wàn)怎么入賬也是專(zhuān)票
老師 出口380000人民幣在10月9號(hào)出口的 兌換成美元是多少
左上角有通行費(fèi)、旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識(shí)的系統(tǒng)里提取不出來(lái)都可以計(jì)算抵扣嗎
在哪里查以前那種手撕票的真?zhèn)文兀?/p>
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年初發(fā)生業(yè)務(wù)是忘記沖減暫估成本,必須要修改當(dāng)年所有季度的所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
請(qǐng)問(wèn)建筑服務(wù)維修費(fèi),一張發(fā)票只能開(kāi)具一行嗎?


一般納稅人
那也就是,藍(lán)字發(fā)票我先做上個(gè)月的賬,紅字發(fā)票做這個(gè)月的賬
那我兩種發(fā)票的二三聯(lián)呢,和作廢發(fā)票放一起還是有別的用處啊
你好 1. 是的 。 2.? 你紅沖的時(shí)候才做紅沖分錄處理 。? 作廢 跨月了不存在作廢了。 只能做紅沖哈? ?
那藍(lán)字和紅字發(fā)票的二三聯(lián)還有用嗎
你好;放著 和你紅字發(fā)票一起做紅沖分錄??
就是說(shuō)我這個(gè)月要把藍(lán)字發(fā)票的二三聯(lián)和紅字發(fā)票的一二三聯(lián)放一起附到這個(gè)月的紅沖賬后面是嗎
你好; 是的。 就可以 這樣處理的??