你好 沒(méi)有服務(wù)的稅種認(rèn)定的吧
老師,我司一般納稅人開(kāi)13%的票,昨天去稅務(wù)局開(kāi)通了6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票,填申報(bào)表的時(shí)候?yàn)槭裁催€是填不了呢,難道不是填這里嗎,公司經(jīng)營(yíng)范圍包括服務(wù)費(fèi)
老師是這樣的,我們是做電商的,得開(kāi)具天貓積分服務(wù)費(fèi)給天貓,但我們的經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有服務(wù)費(fèi)的,該怎么開(kāi)呢,我們是賣鞋的?,F(xiàn)在去增加經(jīng)營(yíng)范圍也沒(méi)什么時(shí)間了。可以開(kāi)我們的商品給他們嗎,鞋-天貓積分服務(wù)費(fèi)這樣可以嗎?但這樣稅率又不一樣了哎。一個(gè)13,一個(gè)6
一般納稅人服務(wù)費(fèi)稅率是6%還是9%,我公司有一筆1萬(wàn)的咨詢服務(wù)費(fèi),是未開(kāi)票收入,申報(bào)增值稅填寫(xiě)在6%未開(kāi)具發(fā)票那行,但是提交不了,提示我公司在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是【應(yīng)稅貨物及勞務(wù)】增值稅納稅人,填寫(xiě)那行的數(shù)據(jù)應(yīng)為0
公司為13%稅率的一般納稅人,可以兼營(yíng)建筑服務(wù),這個(gè)月開(kāi)了9%的建筑服務(wù)普通發(fā)票,在申報(bào)稅時(shí)是不是填寫(xiě)在附表一豎列4里?
老師,我們第四季度的時(shí)候所得稅申報(bào)收入低于開(kāi)發(fā)票的收入了,我看有彈出來(lái)這個(gè)提示,稅務(wù)局讓我們填這個(gè)表,這個(gè)是啥意思?。课易蛱煲呀?jīng)去補(bǔ)交稅款,滯納金了,難道是要調(diào)昨天申報(bào)的數(shù)據(jù),嗎?
老師,一個(gè)商貿(mào)公司是不是可以投資一個(gè)餐飲管理有限公司???
老師,我們跟客戶簽訂了采購(gòu)合同,但是因?yàn)榭蛻粼?,我們?shí)際發(fā)貨與合同不符,客戶打款是按實(shí)際發(fā)貨金額打款,當(dāng)時(shí)發(fā)票是按合同金額開(kāi)具的,這樣我們應(yīng)該怎么處理比較合適
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師好,社保滯納金計(jì)入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實(shí)際寫(xiě)成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開(kāi)成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正??鄢龁幔?/p>
每筆支出都有手續(xù)費(fèi),但是銀行給我開(kāi)票的時(shí)候是開(kāi)在一起的,這個(gè)發(fā)票我應(yīng)該附在哪個(gè)憑證后面啊,還是支出的時(shí)候不做手續(xù)費(fèi),銀行發(fā)票來(lái)了再做。怎么做比較好
老師您好,我是糧油公司新入職會(huì)計(jì),我不太會(huì)開(kāi)發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個(gè)邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候不管是專票還是普票都需要把含稅打開(kāi)嗎?然后含稅金額輸入790,開(kāi)發(fā)票出來(lái)以后稅自動(dòng)就會(huì)算好,價(jià)稅合計(jì)一共是790對(duì)嗎?
老師 經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤(rùn)?
添加這個(gè)才可以開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票啊
是的 要不沒(méi)法申報(bào)的
就是我昨天已經(jīng)添加了,怎么還是填不了了,打電話稅務(wù)局說(shuō)可以,是填5這里嗎
你看下是一般計(jì)稅的嗎 是的話對(duì)的
我們是一般納稅人,應(yīng)該是一般計(jì)稅吧
是的 是一般計(jì)稅的