你好,對的是的,是這么做的。
建筑公司,一般納稅人,自營一個建筑項(xiàng)目,要開發(fā)票給對方,貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱那里是填:建筑服務(wù)*應(yīng)稅勞務(wù)嗎?現(xiàn)在是多少的稅率呢?
一般納稅人,建筑行業(yè),混合經(jīng)營,有開13%銷售貨物的發(fā)票,也有開9%的建筑安裝服務(wù)發(fā)票。安裝服務(wù)發(fā)票開了2張,含稅20萬,稅率9%。增值稅申報時,附列資料三(服務(wù),不動產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))怎么填寫
公司為13%稅率的一般納稅人,可以兼營建筑服務(wù),這個月開了9%的建筑服務(wù)普通發(fā)票,在申報稅時是不是填寫在附表一豎列4里?
建筑勞務(wù)公司,開了19萬的免稅普通發(fā)票,在申報的時候是填在免稅銷售額那里的貨物及勞務(wù)還是服務(wù)那一列呀
老師,我我公司是一般納稅人,在2月份開票時,開有130%的稅率、開有6%的服務(wù)費(fèi),還開有9%的建筑服務(wù),老師,現(xiàn)在季度報印花稅時,9%的印花稅怎么報呀,電子稅務(wù)局以前核定的是13%的購銷合同和6%的技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在這9%的建筑服務(wù)怎么報印花稅?能合并到13%的一起報嗎?
老師,24年中國人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報 本年累計預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計提壞賬準(zhǔn)備20萬,24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列?2024年又補(bǔ)提了10萬,那25年匯算33行只填10萬是嗎?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請問怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額。”為什么和利潤表中的利潤總額不是一個數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
填寫后含稅銷售服務(wù)數(shù)字自動跳到了附表三里面的第1欄,然后其他欄次還要填寫嗎?
其他的不需要填寫的。
哦,好的,那7月份的增值稅還可以延期繳納嗎?
不可以的,一二季度的可以,三季度開始不可以。