你好!從你的分錄看這不是損失,增加了應(yīng)收賬款金額是利得,
我想請(qǐng)問(wèn)下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調(diào)匯了,202003收匯的貸方應(yīng)收款我又是按之前記賬時(shí)的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調(diào)匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個(gè)202004怎么處理,要把202003收款的應(yīng)收憑證沖紅重做嗎?
老師,想問(wèn)下我們單位外幣業(yè)務(wù)在進(jìn)行月末調(diào)匯的時(shí)候,借:應(yīng)收帳款 81700 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益。-81700 財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)號(hào)這樣雖然分錄平了,但是財(cái)務(wù)費(fèi)用不是應(yīng)該企業(yè)承擔(dān)嗎?負(fù)號(hào)不就沖掉這比匯兌損失了嗎?
然后我不明白就是我8月確認(rèn)收入我應(yīng)收賬款用8月月初匯率,然后我10月收匯我應(yīng)收賬款要用10月月初的匯率是先 1.借:銀行存款-外幣戶(10月匯率) 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)(10月匯率) 貸:應(yīng)收賬款(10月匯率) 應(yīng)收賬款收匯和原來(lái)確認(rèn)收入的美元戶就是沖平的 然后人民幣的應(yīng)收賬款是不平的,就是因?yàn)?月初和10月初匯率不同,那我是直接在10月收匯的時(shí)候把8月和10月匯率的差額,直接計(jì)入?yún)R兌損益就好,做在收匯后面嗎? 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益(8月和10月的匯率差產(chǎn)生的人民幣差額) 貸:應(yīng)收賬款(8月和10月匯率差產(chǎn)生的人民幣差額) 這樣是嗎
老師,能問(wèn)下我開(kāi)票給境外,發(fā)生了外匯兌付時(shí)實(shí)際入賬金額與開(kāi)票金額不一致,那分錄是怎么處理? ?比如,借,應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。收到應(yīng)收時(shí),借銀行存款,98財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損失2.貸應(yīng)收賬款100,這樣對(duì)嗎?
在做匯率差額的時(shí)候,財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損失,這里是損失應(yīng)該是負(fù)數(shù),我在借方做憑證的時(shí)候做的負(fù)數(shù)紅字借貸不平衡通不過(guò) ,我只能把負(fù)號(hào)取消了?,F(xiàn)在我在看余額表發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損益期末余額在借方,在借方代表什么意思?在借方是對(duì)的嗎?我還沒(méi)結(jié)賬可以修改,請(qǐng)老師告知
23年匯算清繳由于稅務(wù)系統(tǒng)彌補(bǔ)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,少交企業(yè)所得稅了怎么辦
公司租入辦公樓,計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn),每月折舊借方:管理費(fèi)用,貸方:使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊。那么,期滿后,使用權(quán)資產(chǎn)科目一直有余額怎么辦呢?
怎么算電動(dòng)車店銷售車+租車+售后的盈虧,有什么表格嗎
這一題為什么是選D?
老師,生產(chǎn)車間購(gòu)買的垃圾袋計(jì)入到制造費(fèi)用中的什么科目
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,有進(jìn)項(xiàng)稅,有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方有余額,這么多的明細(xì)科目,在試算平衡表上怎么填寫(xiě)?
上期確認(rèn)未開(kāi)票收入,借預(yù)收100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,這期開(kāi)票金額50,應(yīng)該怎么做分錄沖減上期
老板讓做一個(gè)工資拆分,把工資跟社保拆開(kāi),工資5000跟工資8000的人拆分出來(lái)的社保金額一樣嗎,都按最低標(biāo)準(zhǔn)拆分社保費(fèi)用的話,到時(shí)候工資做賬的話數(shù)字大怎么解決,還有個(gè)稅工資也是不一樣怎么辦
固定資產(chǎn)價(jià)值低于500萬(wàn),允許一次性企業(yè)所得稅扣除嗎?
老師,我們公司賣茶葉的,入住了一個(gè)酒店,客戶買茶葉都是在酒店結(jié)算,酒店再按照銷售額的60%跟我們結(jié)算,40%相當(dāng)于我們的租金,每次結(jié)算我們直接開(kāi)票給酒店,如果買茶的客戶要開(kāi)票,這個(gè)票是酒店開(kāi)給客戶嗎?
老師,那要是匯兌損失,是不是就是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(整數(shù)) 貸:應(yīng)收帳款呢?
老師,那要是匯兌損失,是不是就是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(正數(shù)) 貸:應(yīng)收帳款呢?
你好!可以這樣理解
老師,那匯兌收益為什么不能沖銷售成本呢?
你好!這是費(fèi)用,貨幣匯率引起的與成本無(wú)關(guān)