同學(xué)你好,借方代表著損失,也就是本來(lái)外匯一個(gè)單位假設(shè)是7元,結(jié)果現(xiàn)在變成了6元了,這個(gè)扣失做分錄時(shí),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損失,1元,貸:銀行存款,1元。
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財(cái)產(chǎn)損益的金額,待處理財(cái)產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請(qǐng)問(wèn)怎么處理,這個(gè)是內(nèi)賬,原來(lái)憑證如下圖,我可以把待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費(fèi)用借方紅字或借方本年利潤(rùn)紅字嗎,用來(lái)避開(kāi)這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益科目導(dǎo)致報(bào)表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表公式?jīng)]有待處理財(cái)產(chǎn)損益計(jì)算。導(dǎo)致報(bào)表不平衡呢?
在做匯率差額的時(shí)候,財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損失,這里是損失應(yīng)該是負(fù)數(shù),我在借方做憑證的時(shí)候做的負(fù)數(shù)紅字借貸不平衡通不過(guò) ,我只能把負(fù)號(hào)取消了?,F(xiàn)在我在看余額表發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損益期末余額在借方,在借方代表什么意思?在借方是對(duì)的嗎?我還沒(méi)結(jié)賬可以修改,請(qǐng)老師告知
老師您好,我錄入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額期初數(shù)據(jù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)原來(lái)會(huì)計(jì)賬上是1000元,但是實(shí)際電子稅務(wù)局上可以勾選的有3000元,我現(xiàn)在錄入3000就會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平衡,請(qǐng)問(wèn)老師我該如何處理? 我按老師的方法做了一張憑證,然后顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了,借:管理費(fèi)用 -2000,借:應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅2000
19:10問(wèn)答詳情19:06問(wèn)答詳情23:22:16后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好,我在做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表年初余額+利潤(rùn)表年度余額不符,但是做的數(shù)都是對(duì)的,這是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28發(fā)布91次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,你是不是有以前年度損益調(diào)整或者是多股分紅?2023-07-1118:30你好,單位是民間非營(yíng)利組織,現(xiàn)在是一般納稅人,我這個(gè)月有做過(guò)一筆銷(xiāo)項(xiàng)稅額的調(diào)整,然后結(jié)轉(zhuǎn)了收入。在之前年度是小規(guī)模看著已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了這筆,是這個(gè)原因嗎?娜娜呢52023-07-1119:08發(fā)布84次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理怎么做的?2023-07-1119:09當(dāng)時(shí)2021年小規(guī)模財(cái)務(wù)分錄是,借會(huì)費(fèi)收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸其他應(yīng)收款,結(jié)轉(zhuǎn)是,借非限定資產(chǎn),貸會(huì)費(fèi)收入。我現(xiàn)在的賬務(wù)處理是,借非限定資產(chǎn),貸銷(xiāo)項(xiàng)稅額,把他弄平了。
老師,我們家在23年12月份預(yù)提了一筆借款利息90萬(wàn),對(duì)方的發(fā)票要在24年才能開(kāi)來(lái),現(xiàn)在我們做23年所得稅匯算清繳,對(duì)方發(fā)票只開(kāi)來(lái)了60萬(wàn),且后面的發(fā)票因?yàn)楦鞣N原因在五月份之前都開(kāi)不了了。當(dāng)初入賬我做的是財(cái)務(wù)費(fèi)用借方,暫估應(yīng)付款貸方,現(xiàn)在收到的60萬(wàn)利息發(fā)票,我沖預(yù)提時(shí)要怎么入賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄,另外剩下的無(wú)票的30萬(wàn),我會(huì)在所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)增繳納對(duì)應(yīng)的所得稅,這30萬(wàn)對(duì)應(yīng)的當(dāng)時(shí)預(yù)提的分錄要怎么處理,可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù),貸方以前年度損益調(diào)整嗎,或者還有其他什么合適的辦法呢,請(qǐng)老師解答下,謝謝
您好給個(gè)人開(kāi)票把身份證填寫(xiě)在納稅人識(shí)別號(hào)自然人購(gòu)買(mǎi)方補(bǔ)充信息忘填了開(kāi)了票出來(lái)會(huì)不會(huì)有什么影響?
如果凈利潤(rùn)為負(fù),平均凈資產(chǎn)也為負(fù),算出來(lái)的資產(chǎn)收益率為正,這里表示的是公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加劇,這種情況用表格怎么表示數(shù)據(jù)呢?直接把資產(chǎn)收益率表示為負(fù)數(shù)可以嗎?
1.分別計(jì)算兩個(gè)方案的凈現(xiàn)值和內(nèi)涵報(bào)酬率2.假設(shè)折現(xiàn)率為10%,請(qǐng)選擇最優(yōu)方案A、B為兩個(gè)互斥投資方案年份012345方案A-1000003000035000270003700040000方案B-400002200014000120001400012000
你好,我的財(cái)務(wù)軟件里面出來(lái)的利潤(rùn)表比自己做的利潤(rùn)表多36元,是怎么回事
公司購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)?yán)U納車(chē)船稅、計(jì)入費(fèi)用還是稅金及附加,這個(gè)是保險(xiǎn)公司代收代繳的
公司這個(gè)手續(xù)費(fèi)收入計(jì)入什么科目?是什么業(yè)務(wù)呀?
公司是一般納稅人,找二手市場(chǎng)代開(kāi)具銷(xiāo)售固定資產(chǎn)二手摩托車(chē)發(fā)票,發(fā)票金額3000元,如何申報(bào)增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師,這些出庫(kù)調(diào)整單也要生憑證吧,是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 對(duì)嗎
一般納稅人A企業(yè)購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)玉米的種子品種權(quán)并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,A企業(yè)可以生產(chǎn)比類(lèi)型玉米品種的種子和銷(xiāo)售玉米,A企業(yè)獲得的這張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣它的應(yīng)稅項(xiàng)目的銷(xiāo)項(xiàng)嗎?
收的會(huì)員費(fèi),不退,入什么科目?應(yīng)該要報(bào)收入把
嗯,我是這樣做的分錄,我看余額表里的匯兌損益期末余額在借方,我以為搞錯(cuò)了
同學(xué)你好,沒(méi)有錯(cuò)的。
月末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用到管理費(fèi)用?
同學(xué)你好,是的,月末是要結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用到管理費(fèi)用。
固定資產(chǎn)需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
同學(xué)你好,固定資產(chǎn)需要計(jì)提折舊,借,管理費(fèi)用等科目,貸,累計(jì)折舊。