您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
你好老師就是增值稅月末和年末的賬務(wù)處理有什么區(qū)別要如何做賬務(wù)處理呢
我想咨詢下老師月末增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)賬務(wù)需要做什么處理
老師你好!應(yīng)交稅費(fèi)期末有貸方余額需要做賬務(wù)處理嗎?就是留抵稅額需要年末賬務(wù)處理嗎?分錄怎么做?
老師,期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理怎么處理,有每月全套增值稅賬務(wù)處理嗎。
老師你好 ,請教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成留底稅額,那么月末,進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務(wù)處理,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額到年底就會有一個累積數(shù),如何處理呢,老師能說一下詳細(xì)的賬務(wù)處理嗎,謝謝!
請問付款了,沒有進(jìn)項(xiàng)票再怎么處理
請問收款了沒有開票的,做外賬時怎么處理?
請問老師臨時工每月開5000,連續(xù)3個月,只報(bào)個稅,銀行走工資.這樣對嗎,還有對臨時工其他要求嗎
老師,應(yīng)付職工薪酬有固定的二級科目嗎
老師你好我們是外貿(mào)企業(yè)!稅務(wù)局要求25.01-20.06月份沒有及時確認(rèn)企業(yè)所得稅收入在出口日期當(dāng)月自查并寫一份自查報(bào)告交到稅務(wù)局!還有1-6月份所有報(bào)關(guān)單!對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票!涉稅收入申報(bào)單!出口合同!我們未確認(rèn)收入主要是款未收齊和資金緊張無法讓對方開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票!如何寫好
金屬制作的鴿子籠,稅收編碼是什么
農(nóng)民工在工地受傷了,我們達(dá)成協(xié)議了,直接給15000賠償,這個要申報(bào)個稅么
住宿費(fèi)專票可以抵扣吧?
主營業(yè)務(wù)收入記借方,財(cái)務(wù)軟件能取到數(shù)嗎,還是要記貸方負(fù)數(shù)呀
老師,新成立了一個分公司,是在核定稅種的時候確定是一般納稅人還是小規(guī)模嗎