你好,一般不用處理的,不過也有結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目中
我想咨詢下老師月末增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)賬務(wù)需要做什么處理
我想咨詢下月末或年末進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是個備抵科目嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額如何處理?
老師,我想咨詢個問題,月末需不需要把進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目”
增值稅的賬務(wù)處理(進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額科目下的數(shù)額月末怎么處理、進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)、銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)又怎么結(jié)轉(zhuǎn))
老師,想咨詢,預(yù)交9000>銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=7000 這個分錄,月末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費(fèi)對吧
那種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)了,冉老師,分錄怎么寫了?
你好,一般是根據(jù)企業(yè)習(xí)慣,有的企業(yè)不結(jié)轉(zhuǎn),有的企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的話,分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅