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2020年4月德宏冬青公司(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)用銀行存款支付業(yè)務(wù)招待費10萬元,增值稅0.3萬元; (2)公司管理部門:應(yīng)付人員薪酬5萬元,用銀行存款支付差旅費辦公費3萬元,計提設(shè)備折1舊2萬元.攤銷無形資產(chǎn)成本1萬元。 (3)用銀行存款支付設(shè)備修理費:管理部門3萬元車間2萬元。 要求:編制2020年4月德宏冬青公司上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄。

2020-08-11 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-11 11:56

1、借管理費用 10 應(yīng)交稅費-進項稅額0.3 貸銀行存款10.3

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齊紅老師 解答 2020-08-11 11:56

2、借管理費用5 貸銀行存款5

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快賬用戶1975 追問 2020-08-11 11:57

37.曲靖馬蘭股份有限公司, 2020年初“資本公積股本溢價"貸方余額為3萬元.盈余公積貸方余額為1萬元,”利潤分配- 未分配利潤”貸方余額為10萬元。2020年相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1) 1月1日,曲靖馬蘭股份有限公司發(fā)行1萬股,每股7元; (2) 7月1日,經(jīng)批準收購本公司股票減資,收購1萬股,每股7元。 要求:根據(jù)上述資料,編制曲靖馬蘭股份有限公司相關(guān)會計分錄。(15分)

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齊紅老師 解答 2020-08-11 11:57

借管理費用3 貸銀行存款3

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齊紅老師 解答 2020-08-11 11:57

借管理費用2 貸累計折舊2

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齊紅老師 解答 2020-08-11 11:58

借管理費用1 貸累計攤銷1

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齊紅老師 解答 2020-08-11 11:58

3、借管理費用5 貸銀行存款5

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快賬用戶1975 追問 2020-08-11 12:00

昆明昆瑞公司2019年應(yīng)交所得稅10萬元, 。遞延所得稅負債" 年初余額為30萬元,年末余額為35萬元;所得稅資產(chǎn)”年初余額為20萬元,年末余額為18萬元。計算:昆明昆瑞公司2019年應(yīng)確認的所得稅費用。(20分)

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齊紅老師 解答 2020-08-11 12:09

不好意思這個問題請你從新提問

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快賬用戶1975 追問 2020-08-11 12:09

老師您好剛剛第二題怎么有三問呢

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齊紅老師 解答 2020-08-11 12:21

我分開給你寫了這里

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快賬用戶1975 追問 2020-08-11 12:22

1、借管理費用 10 應(yīng)交稅費-進項稅額0.3 貸銀行存款10.3 2、借管理費用5 貸銀行存款5 3、借管理費用5 貸銀行存款5 這個是第一個嗎?

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快賬用戶1975 追問 2020-08-11 12:23

借管理費用3 貸銀行存款3 借管理費用2 貸累計折舊2 借管理費用1 貸累計攤銷1 然后這個是第二個嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-11 12:23

第二個業(yè)務(wù)我寫了四個分錄,你再看看

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快賬用戶1975 追問 2020-08-11 12:24

那第一個的第三小問呢

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齊紅老師 解答 2020-08-11 12:29

3、借管理費用5 貸銀行存款5

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你好 (1)用銀行存款支付業(yè)務(wù)招待費10萬元,增值稅0.3萬元; 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費,貸:銀行存款 (2)公司管理部門:應(yīng)付人員薪酬5萬元,用銀行存款支付差旅費、辦公費3萬元,計提設(shè)備折舊2萬元,攤銷無形資產(chǎn)成本1萬元。 借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:管理費用,貸:銀行存款 借:管理費用,貸:累計折舊 借:管理費用,貸:累計攤銷 (3)用銀行存款支付設(shè)備修理費:管理部門3萬元、車間2萬元 借:管理費用,貸:銀行存款?
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1、借管理費用 10 應(yīng)交稅費-進項稅額0.3 貸銀行存款10.3
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你好 (1)用銀行存款支付業(yè)務(wù)招待費10萬元,增值稅0.3萬元; 借:管理費用,貸:銀行存款 (2)公司管理部門:應(yīng)付人員薪酬5萬元,用銀行存款支付差旅費、辦公費3萬元,計提設(shè)備折舊2萬元,攤銷無形資產(chǎn)成本1萬元。 借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,銀行存款,累計折舊,累計攤銷 (3)用銀行存款支付設(shè)備修理費:管理部門3萬元、車間2萬元 借:管理費用,貸:銀行存款
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你好 (2)公司管理部門:應(yīng)付人員薪酬5萬元,用銀行存款支付差旅費、辦公費3萬元,計提設(shè)備折舊2萬元,攤銷無形資產(chǎn)成本1萬元。 借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,銀行存款,累計折舊,累計攤銷 (3)用銀行存款支付設(shè)備修理費:管理部門3萬元、車間2萬元 借:管理費用,貸:銀行存款?
2022-06-20
你好 (2)公司管理部門:應(yīng)付人員薪酬5萬元,用銀行存款支付差旅費、辦公費3萬元,計提設(shè)備折舊2萬元,攤銷無形資產(chǎn)成本1萬元。 借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,銀行存款,累計折舊,累計攤銷 (3)用銀行存款支付設(shè)備修理費:管理部門3萬元、車間2萬元 借:管理費用,貸:銀行存款?
2022-06-20
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