您好,您是需要做什么
1.練習(xí)開發(fā)間接費(fèi)用的核算。某房地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率9%,本月發(fā)生有關(guān)開發(fā)間接費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。(1)應(yīng)付管理人員工資15萬元。(2)開發(fā)管理部門使用的固定資產(chǎn)月折舊額4.5萬元。(3)用銀行存款支付以下費(fèi)用:電費(fèi)20萬元,增值稅2.6萬元;設(shè)備修理費(fèi)2萬元,增值稅0.26萬元;辦公費(fèi)用0.5萬元。(4)本月在開發(fā)的各項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)際發(fā)生的直接成本如表6-14所示。表6-14某房地產(chǎn)公司本月各開發(fā)產(chǎn)品實(shí)際發(fā)生的直接成本單位:元指標(biāo)名稱開發(fā)產(chǎn)品名稱1區(qū)商品房2區(qū)商品房出租房周轉(zhuǎn)房公共配套設(shè)施自用土地商品性土地直接成本30000001500000800000500000170000013000001200000要求:(1)計(jì)算各開發(fā)產(chǎn)品應(yīng)分配的開發(fā)間接費(fèi)用。(2)根據(jù)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
練習(xí)開發(fā)間接費(fèi)用的核算。某房地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率9%,本月發(fā)生有關(guān)開發(fā)間接費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。(1)應(yīng)付管理人員工資15萬元。(2)開發(fā)管理部門使用的固定資產(chǎn)月折舊額4.5萬元。(3)用銀行存款支付以下費(fèi)用:電費(fèi)20萬元,增值稅2.6萬元;設(shè)備修理費(fèi)2萬元,增值稅0.26萬元;辦公費(fèi)用0.5萬元。(4)本月在開發(fā)的各項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)際發(fā)生的直接成本如表6-14所示。表6-14某房地產(chǎn)公司本月各開發(fā)產(chǎn)品實(shí)際發(fā)生的直接成本單位:元指標(biāo)名稱開發(fā)產(chǎn)品名稱1區(qū)商品房2區(qū)商品房出租房周轉(zhuǎn)房公共配套設(shè)施自用土地商品性土地直接成本30000001500000800000500000170000013000001200000要求:(1)計(jì)算各開發(fā)產(chǎn)品應(yīng)分配的開發(fā)間接費(fèi)用。(2)根據(jù)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
某房地產(chǎn)公司為一般納稅人,使用增值稅率為9%(1)應(yīng)付管理人員工資15萬元(2)開發(fā)管理部門使用的固定資產(chǎn)月折舊額4.5萬元(3)用銀行存款支付以下費(fèi)用:電費(fèi)20萬元,增值稅2.6萬元,設(shè)備修理費(fèi)2萬元,增值稅0.26萬元,辦公費(fèi)用0.5萬元
練習(xí)開發(fā)間接費(fèi)用的核算。某房地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率9%,本月發(fā)生有關(guān)開發(fā)間接費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。(1)應(yīng)付管理人員工資15萬元。(2)開發(fā)管理部門使用的固定資產(chǎn)月折舊額4.5萬元。(3)用銀行存款支付以下費(fèi)用:電費(fèi)20萬元,增值稅2.6萬元;設(shè)備修理費(fèi)2萬元,增值稅0.26萬元;辦公費(fèi)用0.5萬元。(4)本月在開發(fā)的各項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)際發(fā)生的直接成本如表6-14所示。
某房地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人適用增值稅稅率10%,本月共發(fā)生下列開發(fā)間接費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)付管理人員工資15萬元(2)開發(fā)管理部門使用的固定資產(chǎn)月折舊額4.5萬元(3)用銀行存款支付以下費(fèi)用電費(fèi)20萬元,增值稅3.2萬元,設(shè)備修理費(fèi)2萬元,增值稅0.32萬元,辦公費(fèi)用0.5萬元(4)本月在開發(fā)的各項(xiàng)產(chǎn)品,實(shí)際發(fā)生的直接成本如表5-14要求:(1)計(jì)算各開發(fā)產(chǎn)品應(yīng)分配的開發(fā)間接費(fèi)用;(2)根據(jù)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師