你好,是少申報(bào)了,還是多申報(bào)了。按實(shí)際情況說明就可以,并且同時(shí)更改當(dāng)期的企業(yè)所得稅申報(bào)表。
增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,稅局比對數(shù)據(jù)有問題。怎么寫更正說明,是小規(guī)模的勞務(wù)派遣公司,企業(yè)所得稅要更正申報(bào)嗎
老師您好!請問小規(guī)模納稅人,租賃,要交房產(chǎn)稅,稅率是5%,19年開始就用錯(cuò)稅率3%,除了更正19年增值稅申報(bào)表,還要更正房產(chǎn)稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?賬務(wù)要怎么處理?
深圳勞務(wù)公司,惠州項(xiàng)目,在9月份,10月份的時(shí)候一個(gè)工人的工資申報(bào)錯(cuò)誤,現(xiàn)在已經(jīng)重新更正申報(bào)?,F(xiàn)在稅局要求更正企業(yè)所得稅,不知道企業(yè)所得稅怎么更正,我們是每個(gè)月開發(fā)票,按照開票金額預(yù)繳企業(yè)所得稅的,更正的話,各項(xiàng)數(shù)據(jù)怎么填啊
請問老師,19年補(bǔ)18的稅時(shí)候,增值稅這一塊的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不對,企業(yè)所得稅更正了申報(bào),增值稅把18年已經(jīng)報(bào)稅的又加上更正的數(shù)據(jù),所以增值稅的申報(bào)數(shù)據(jù)大于所得稅的,現(xiàn)在更正增值稅的要怎么更正呢,而且19年補(bǔ)稅的沒有憑證,只是通過電費(fèi)推算出來的,要把賬補(bǔ)了嗎?
公司是勞務(wù)公司,前段時(shí)間因被抽查,說看到20-21年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有問題,現(xiàn)在需要更正20-21年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表,如何更正,電子稅務(wù)局上能操作嗎?具體操作是什么
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
少申報(bào)了
那賬務(wù)要調(diào)整嗎?還是在2020調(diào)整
像這種,對公司有什么影響呢?
增值稅更正申報(bào),會(huì)有滯納金嗎?
你好,是去年的嗎?有可能會(huì)產(chǎn)生滯納金。