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請(qǐng)問老師:建筑勞務(wù)分包企業(yè)只提供勞務(wù)(清包工)的都是可以簡(jiǎn)易計(jì)稅是這個(gè)意思嗎?選擇一般計(jì)稅方法開發(fā)票稅率是9%,然后如果是異地還要預(yù)繳不含稅金額2%的增值稅及稅金及附加,企業(yè)所得稅稅是這樣理解?如果是稅金不是很貴嗎?

請(qǐng)問老師:建筑勞務(wù)分包企業(yè)只提供勞務(wù)(清包工)的都是可以簡(jiǎn)易計(jì)稅是這個(gè)意思嗎?選擇一般計(jì)稅方法開發(fā)票稅率是9%,然后如果是異地還要預(yù)繳不含稅金額2%的增值稅及稅金及附加,企業(yè)所得稅稅是這樣理解?如果是稅金不是很貴嗎?
2020-08-08 12:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-08 12:56

你好,清包工是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,異地的話也得預(yù)繳增值稅附加稅所得稅印花稅的,預(yù)繳的稅率看工程地稅率哦

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你好,清包工是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,異地的話也得預(yù)繳增值稅附加稅所得稅印花稅的,預(yù)繳的稅率看工程地稅率哦
2020-08-08
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 不同的項(xiàng)目沒事
2024-05-27
你好? 1; 清包工 是按3% 2.? 甲供也是按3%開票的?
2021-09-06
同學(xué)你好 一般就是看合同金額 是含稅的 2.不能 3.可以扣除分包
2021-03-25
對(duì)于您提出的關(guān)于建筑行業(yè)財(cái)務(wù)的問題,以下是我的回答: 1. 異地預(yù)繳稅款問題: ? 增值稅:根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑企業(yè)在進(jìn)行異地項(xiàng)目時(shí),預(yù)繳增值稅款確實(shí)需要扣除勞務(wù)分包額。具體來(lái)說(shuō),納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照預(yù)征率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。因此,在預(yù)繳增值稅時(shí),勞務(wù)分包額是可以扣除的。 ? 企業(yè)所得稅:然而,在預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),情況就不同了。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)建筑企業(yè)所得稅征收管理問題的通知》,建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部,應(yīng)按項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入的0.2%按月或按季由總機(jī)構(gòu)向項(xiàng)目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅。這里的“實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入”是收入概念,并非所得概念,因此不扣除分包款和其他支付給其他單位的款項(xiàng)。所以,在預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),勞務(wù)分包額是不需要扣除的。 ? 本地交納稅款:在本地交納增值稅時(shí),同樣可以扣除勞務(wù)分包額,因?yàn)樵鲋刀惖挠?jì)稅依據(jù)是銷售額減去允許扣除的項(xiàng)目后的余額。而在本地交納企業(yè)所得稅時(shí),由于企業(yè)所得稅的計(jì)算是基于整個(gè)企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,而不是單個(gè)項(xiàng)目的收入,因此是否扣除勞務(wù)分包額需要看具體的稅務(wù)規(guī)定和企業(yè)的會(huì)計(jì)政策。一般來(lái)說(shuō),如果勞務(wù)分包額已經(jīng)計(jì)入成本并在稅前扣除,那么在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)就不會(huì)再重復(fù)扣除。 2. 增值稅納稅申報(bào)表填寫問題: ? 附列資料(三)的填寫:增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(三)主要適用于服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。對(duì)于建筑行業(yè)來(lái)說(shuō),如果存在差額征稅的情況,即存在可以扣除的項(xiàng)目(如勞務(wù)分包額),并且這些項(xiàng)目符合稅務(wù)規(guī)定,那么理論上是需要填寫附列資料(三)的。然而,在實(shí)際操作中,還需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的具體要求和指導(dǎo)來(lái)確定是否需要填寫該表。 ? 具體案例:在您提供的案例中,如果公司開票100萬(wàn),收到勞務(wù)分包公司的發(fā)票10萬(wàn),并且這10萬(wàn)符合稅務(wù)規(guī)定的扣除條件,那么這10萬(wàn)理論上是可以作為扣除項(xiàng)目在增值稅申報(bào)中扣除的。但是否需要填寫在附表(三)中,還需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的具體要求來(lái)確定。如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求填寫該表,那么就應(yīng)該按照規(guī)定填寫;如果沒有要求,那么就可以不填寫。
2025-02-26
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