你好,清包工是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,異地的話也得預(yù)繳增值稅附加稅所得稅印花稅的,預(yù)繳的稅率看工程地稅率哦
請(qǐng)問老師:建筑勞務(wù)分包企業(yè)只提供勞務(wù)(清包工)的都是可以簡(jiǎn)易計(jì)稅是這個(gè)意思嗎?選擇一般計(jì)稅方法開發(fā)票稅率是9%,然后如果是異地還要預(yù)繳不含稅金額2%的增值稅及稅金及附加,企業(yè)所得稅稅是這樣理解?如果是稅金不是很貴嗎?
建筑行業(yè),有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目要異地預(yù)繳,所屬期是11月份的,現(xiàn)在申報(bào)。但勞務(wù)分包款在11月付款出去了,現(xiàn)在12月才開勞務(wù)票回來(lái)。我可以在增值稅及附加預(yù)繳表的扣除金額那里填這個(gè)12月開的勞務(wù)票金額上去嗎?
老師們好,本企業(yè)為建筑公司,我想請(qǐng)教下,公司是一般納稅人,選擇的是一般計(jì)稅,在外地預(yù)繳2%的增值稅,有勞務(wù)分包,(問題1:如果公司選擇差額交稅,比如:本次開票100萬(wàn)元,其中有勞務(wù)分包60萬(wàn)元,那么假設(shè)選擇差額交稅的話,本次我只需要交40萬(wàn)元的2%的增值稅)。(問題2:假設(shè)本公司不選擇差額交稅,按開票100萬(wàn)元全額預(yù)交2%的增值稅)。我想問的是這兩種方式,那一種方式能節(jié)稅?
請(qǐng)教!實(shí)際做過(guò)建筑行業(yè)財(cái)務(wù)的老師??! 請(qǐng)問:1.專業(yè)承包異地項(xiàng)目,把勞務(wù)分包了出去,異地預(yù)繳增值稅款的時(shí)候,要把勞務(wù)分包額扣除,是嗎?預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候需要扣除勞務(wù)分包額嗎那在本地交納增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要扣除勞務(wù)分包額嗎? 2.本地交納增值稅時(shí),填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(三)需要填嗎?如果我公司開票100萬(wàn),收到勞務(wù)分包公司的發(fā)票10萬(wàn),這10萬(wàn)需要填在附表(三)嗎?應(yīng)該扣除勞務(wù)分包公司的10萬(wàn)嗎?
老師,中級(jí)的題目是做550還是做敲重點(diǎn)比較好
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過(guò)私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?