可以的,但是這個分包是異地的嗎?如果是異地的話,他也得遇皎,他的預(yù)交所屬期應(yīng)該選擇11月份才行。
請教一下老師建筑業(yè)分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業(yè)務(wù),在項目地預(yù)繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務(wù)*工程服務(wù)或建筑服務(wù)費”的才可以嗎?我們公司是把運送沙石的勞務(wù)外包給運輸個體戶了,他給我們開的“*運輸服務(wù)”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預(yù)繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開票預(yù)繳嗎?就是說比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預(yù)繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預(yù)繳嗎?當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)會不會以她還沒交稅不認我這個差額分包?
我是施工單位,有一個項目采取簡易計稅,項目金額是100萬,已經(jīng)去項目所在地預(yù)繳稅款,預(yù)繳稅款時候是扣除勞務(wù)分包款70萬去預(yù)繳的稅,取得了完稅憑證?,F(xiàn)在3個點的100萬工程發(fā)票已經(jīng)開出去了,也收到了勞務(wù)公司開來的1個點的70萬的勞務(wù)發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么做這一系列的會計分錄?
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個月在當(dāng)?shù)亻_了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個稅種。那我這個月報稅的時候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進報表里。把現(xiàn)場繳納的稅刨掉報送對吧。 但是增值稅報完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計算的。系統(tǒng)會自動帶出增值稅稅額。那我按照實繳的稅額來計算附加稅的話。我在項目上交的附加稅怎么做賬呢。
老師,我以前從沒接觸建筑行業(yè),現(xiàn)在接手了一個新成立的建筑公司叫我代賬,剛好有一個異地項目我公司是一個專業(yè)分包單位,準備下個月去變更為一般納稅人,如果我公司再將勞務(wù)分包出去,在異地預(yù)繳增值稅時可以扣出勞務(wù)分包金額嗎?如果可以的話扣出的金額是含稅金額嗎,同時異地項目有什么特別注意事項呀?謝謝老師
異地預(yù)繳 建筑行業(yè),7月先開了發(fā)票,8月份己申報完成后,8月份預(yù)繳稅款的時候,所屬期直接是7月1-7月30號, 我8月后來又開了發(fā)票, 同一項目,8月預(yù)繳了稅款, 我現(xiàn)在要申報8月份的,,申報表上只顯示我8月份預(yù)繳的稅款, 沒有7月份預(yù)繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理
24 年主營業(yè)務(wù)成本高應(yīng)該怎么辦?
鋁電池免消費稅的政策是哪個
老師新成立的公司多久可以升為a級納稅人呀
老師,我開運輸發(fā)票,車子是上的別人的戶,我收的錢,現(xiàn)在要開運輸發(fā)票,可以以我的名義開嗎,還是要以戶主的名字開呢
老師,集團公司報表合并怎么做
請問租賃房子,租賃雙方都要交什么稅
請問工商年報可以作廢嗎
請問下 這個清卡失敗是什么原因呢
老師,開紅字發(fā)票,普票我是銷售方,必須先填紅字發(fā)票確認單嗎,還是直接紅字發(fā)票開具
老師,我想問一下掛靠項目,收款時對方以發(fā)工資的形式支付,公司寫收據(jù),有委托代付協(xié)議,工資表、考勤表、授權(quán)委托書,和自己公司的項目,也是對方以代發(fā)工資形式支付到工人頭上,這個個稅是我們公司申報還是對方公司申報?
那他勞務(wù)如果沒有辦理異地預(yù)繳就不可以填是嗎?那個勞務(wù)票還可以在申報增值稅及附加時填寫在附表一的第12欄嗎?
不可以 回企業(yè)所在地的可以。
回企業(yè)所在地的可以是指??我這次不填寫上去,等后面他開勞務(wù)普票回來了,我再填到附表一的第12欄去行不?
你好,比如你企業(yè)所在地是a,然后你們在b施工預(yù)交 你在B不可以抵扣在a就可以。
這個工程就是異地項目,在異地施工的,怎么回到公司所在機構(gòu)地?
那你開了發(fā)票,你不在異地預(yù)繳了稅款之后,你再回在企業(yè)所在地不申報了嗎?不申報抵扣了
哦,意思是我現(xiàn)在異地預(yù)繳不填這個勞務(wù)票的金額上去,回頭公司申報時再填上去附表一抵扣這行了是嗎?
是的,是這么理解,是這么做的。