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我去年12月進行暫估賬,借:庫存商品-A 250 B 950 ,貸:應付賬款-暫估賬1200,并且結轉成本了的,今年7月份收到發(fā)票金額為A350( A在之后還有購買,同樣未付款,未開票),B200,我這需要重新弄成本嗎,這個怎么調賬呢,麻煩告訴下呢,我之后還是會收到650,老師請問怎么弄呢

2020-08-08 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-08 11:49

您好,沖暫估后,是不用調整原來月份的成本結轉分錄

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快賬用戶8640 追問 2020-08-08 11:51

我就直接按照我現(xiàn)在取得的發(fā)票金額及明細,進行沖抵,借暫估賬a350,b200。貸應付賬款某某公司550,就可以了嗎。

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快賬用戶8640 追問 2020-08-08 11:52

有的老師說要調整以前年度損益是怎么回事的呢

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齊紅老師 解答 2020-08-08 12:00

暫估入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款等科目 不需要做成本的調整

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快賬用戶8640 追問 2020-08-08 12:01

好的,謝謝啦

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齊紅老師 解答 2020-08-08 12:03

不客氣哈,祝你生活愉快

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您好,沖暫估后,是不用調整原來月份的成本結轉分錄
2020-08-08
真實發(fā)生只有300?還是真實發(fā)生是1200?只到300?剩下后面才到?貸應付賬款暫估款 -300 貸應付賬款 供應商300 ,真實只有300 ,多做借:庫存商品-1200,貸:應付賬款-暫估賬-1200 借庫存商品 300貸應付賬款供應商,多結轉成本,借庫存商品1200-300 貸以前年度損益調整 ,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤
2020-08-08
你好,6月份暫估,然后在7月份紅沖暫估再做發(fā)票的。你現(xiàn)在6月份做不了其他應收款,出口退稅,你都沒有申請出口退稅。你以后申請了出口退稅再做。
2024-07-11
同學你好 沒有發(fā)票的都要調增 型號不一致不能沖減
2021-03-18
同學你好 用以前年度損益調整再調減就行了
2021-05-28
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