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老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進項票已認證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應(yīng)交增值稅~進項稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進項稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎麻煩詳細問一下,同一個問題問了這么多遍,每次回答都不一樣

2024-06-06 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-06 11:31

您好!舉個例子4月份發(fā)票是并且已經(jīng)抵扣了金額是50000元,稅額是6500元。4月份會計分錄借:庫存商品50000應(yīng)交增值稅~進項稅額6500貸:應(yīng)付賬款56500 5月份紅沖了會計分錄是 借:借:庫存商品-50000 貸:應(yīng)付賬款-56500 應(yīng)交增值稅~(進項稅額轉(zhuǎn)出) 6500,這樣做比較合適,您上面的:借:庫存商品(-50000 應(yīng)交增值稅~(進項稅額轉(zhuǎn)出)-6500 貸:應(yīng)付賬款 -56500 這樣也是可以的

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您好!舉個例子4月份發(fā)票是并且已經(jīng)抵扣了金額是50000元,稅額是6500元。4月份會計分錄借:庫存商品50000應(yīng)交增值稅~進項稅額6500貸:應(yīng)付賬款56500 5月份紅沖了會計分錄是 借:借:庫存商品-50000 貸:應(yīng)付賬款-56500 應(yīng)交增值稅~(進項稅額轉(zhuǎn)出) 6500,這樣做比較合適,您上面的:借:庫存商品(-50000 應(yīng)交增值稅~(進項稅額轉(zhuǎn)出)-6500 貸:應(yīng)付賬款 -56500 這樣也是可以的
2024-06-06
你好。5月沒退貨,不需要沖回庫存商品等
2024-06-06
您好,分錄看了,沒有問題,就是這2個分錄,這個發(fā)票是5月開的紅字發(fā)票, 我們在6.15前申報時要在附表二進項轉(zhuǎn)出
2024-06-06
同學(xué)你好 稍等我看看
2024-06-06
借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸其他應(yīng)付款, 5月份借其貸應(yīng)付款 貸管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未繳增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2024-06-06
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