您好,如果直接扣工資的情況下,用方法1;如果是發(fā)了工資之后,再把保險(xiǎn)的錢收回來(lái),就用方法2
有點(diǎn)小糊涂,兩種方法,哪種對(duì): 1:借:應(yīng)付職工薪酬20000貸:其他應(yīng)收款個(gè)人保險(xiǎn)1000 庫(kù)存現(xiàn)金:19000 第二種:借:應(yīng)付職工薪酬20000貸:庫(kù)存現(xiàn)金20000 借現(xiàn)金:1000貸:其他應(yīng)收款個(gè)人保險(xiǎn)1000
借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-法人 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個(gè)稅 庫(kù)存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 請(qǐng)問(wèn)一下,這樣其他應(yīng)付款-法人要怎么沖掉?
請(qǐng)問(wèn) 公司計(jì)提繳納社保為什么是 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款(個(gè)人繳納社保)貸庫(kù)存現(xiàn)金呢?
老板墊付工資,怎么做計(jì)提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板。這樣對(duì)嗎??還是說(shuō)向法人借款 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 職工工資 貸庫(kù)存現(xiàn)金。這兩個(gè)哪個(gè)是正確的
計(jì)提工資 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付社保(個(gè)人) 貸庫(kù)存現(xiàn)金 這個(gè)社保個(gè)人應(yīng)該是其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
請(qǐng)問(wèn)下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià),高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
是不是兩種方法都OK ?
您好,是的,無(wú)所謂對(duì)錯(cuò),看業(yè)務(wù)的具體情況