你好,,同學(xué)。 其他應(yīng)收款,通常是 如果用其他應(yīng)付款也行的,最后余額都沒有的
計(jì)提工資 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付社保(個(gè)人) 貸庫存現(xiàn)金 這個(gè)社保個(gè)人應(yīng)該是其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
請問下老師,社保這塊會計(jì)分錄能不能幫我看下對不對… 1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人
請問老師,社保代扣代繳分錄:計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
老師,請幫我看一下以下分錄對不對?工資和社保計(jì)提時(shí)、借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時(shí)、借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保,一其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,貸:銀存款。
借:管理費(fèi)用-社保1 其他應(yīng)收款2 應(yīng)付職工薪酬-社保3 借:應(yīng)付職工薪酬-社保3 貸:銀行存款3 /借:管理費(fèi)用-社保1 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1 借:應(yīng)付職工薪酬-社保1 其他應(yīng)收款2 貸:銀行存款3 這個(gè)哪個(gè)是對的?
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
記入其他應(yīng)收的話,我的其他應(yīng)收的負(fù)數(shù)值也會增大吧
哪里會有負(fù)數(shù)呢,你實(shí)際交的時(shí)候,你這就抵消了,沒有余額了 如果你先扣后交,用其他應(yīng)付款處理 但通常都是先交后扣,用的其他應(yīng)收款
老師,如果我上面那個(gè)分錄的最后一步貸庫存現(xiàn)金改成貸其他應(yīng)收(法人)可以嗎?
不行啊,你是扣的員工要交納進(jìn)來?的,肯定是往來款核算
之前這家公司是別人做的,都掛在了其他應(yīng)收法人里,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收一直是負(fù)的,我怎樣調(diào)整給他搞成正的
那你要考慮之前的是什么原因錯誤。 然后對應(yīng)調(diào)整。是應(yīng)付職工薪酬?做少了,還是費(fèi)用做少了,對應(yīng)調(diào)整的
之前不是我做的,不是可以把其他應(yīng)收搞到其他應(yīng)付里嗎
你放其他應(yīng)付款后,你也要考慮這其他應(yīng)付款的余額是否正確?的啊
資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是負(fù)的,我做了一筆現(xiàn)收借款借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款法人,那法人應(yīng)該怎樣償還這筆借款
后面有資金的時(shí)候?再歸還處理的
讓法人往公司戶里轉(zhuǎn)一筆錢然后做現(xiàn)付借款嗎
是的,只有有錢才能歸還的