借進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師,之前的財(cái)務(wù)沒(méi)有把員工出差的飛機(jī)票抵扣進(jìn)項(xiàng),我現(xiàn)在要抵扣那張飛機(jī)票的進(jìn)項(xiàng),費(fèi)用已經(jīng)入在前面幾個(gè)月了,我現(xiàn)在要抵扣這筆飛機(jī)票費(fèi)用,如何做憑證?需要把之前的憑證紅沖嗎?
我司有幾張進(jìn)項(xiàng)稅專票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。但是現(xiàn)在需要沖紅。 我想問(wèn)的是,沖紅之后,對(duì)方重新給我們開普票回來(lái)。那我之前這幾張專票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)提了10%的加計(jì)抵扣,現(xiàn)在沖紅了,我這部分的加計(jì)抵扣需要做什么處理嗎?
我司是購(gòu)買方,有幾張半年前已經(jīng)抵扣的專票沖紅了。我現(xiàn)在將原來(lái)的憑證全部做了紅字負(fù)數(shù)的憑證,那進(jìn)項(xiàng)稅還需要轉(zhuǎn)出不?
老師,我們收到一張發(fā)票,沒(méi)有做賬,但是認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要把這個(gè)跨月發(fā)票退回去,之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬務(wù)處理呢
1月份做了差旅費(fèi),飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,結(jié)果2月份付款時(shí)又確認(rèn)了一遍差旅費(fèi),抵扣了一遍飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)稅額,我3月份沖銷了1月份的憑證,現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嘛,怎么做賬務(wù)處理。
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過(guò),怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來(lái)
老師,我們之前購(gòu)買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒(méi)有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒(méi)折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來(lái)?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬(wàn),21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過(guò)后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對(duì)方給開的發(fā)票,我們沒(méi)用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
老師,這個(gè)月抵扣的話,需要把之前做的憑證復(fù)印了做這個(gè)月的憑證附件嗎?
不用 自己寫摘要就可以
好的,謝謝老師
不用客氣的 應(yīng)該的