不需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)
老師你好,我們公司去年虧損了很多,但是去年有一筆成本,現(xiàn)在對(duì)方要把發(fā)票紅沖,請(qǐng)問我現(xiàn)在這么做賬對(duì)嗎?還是需要調(diào)整去年的納稅申報(bào)表?
你好老師…我2022年的電費(fèi)20萬(wàn)沒有計(jì)提…23年1月來(lái)的發(fā)票…我把成本做在了23年…我現(xiàn)在想把20萬(wàn)成本調(diào)整到22年…我在賬務(wù)處理上做以前年度所以填整…更正財(cái)報(bào)…年報(bào)我把20萬(wàn)調(diào)增可以不…
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,22年年底,開了一張普票,當(dāng)時(shí)是免稅的,然后當(dāng)時(shí)開了紙質(zhì)上寫作廢,系統(tǒng)沒有作廢,在23年才發(fā)現(xiàn),23年這張普票作了負(fù)數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)第一季度的稅,稅務(wù)局說要去更正22年第四季度的稅,那么23年怎么做帳
老師,我調(diào)了22年的賬,然后現(xiàn)在把23年第一季度的申報(bào)表更正了,那第一季度所得稅申報(bào)表需要改嗎?
老師您好,我們公司的成本發(fā)票5萬(wàn)19年度的對(duì)方開錯(cuò)了,23年12月發(fā)票,叫對(duì)方重開,12月對(duì)方紅沖,但是現(xiàn)在不肯補(bǔ)開了,那我們這個(gè)賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理呀,要回去改19年報(bào)表補(bǔ)稅嗎?
年收入30到40萬(wàn),單一業(yè)務(wù),注冊(cè)個(gè)體戶好還是一人獨(dú)資公司好?特別是稅收優(yōu)惠及節(jié)稅方面
如何查看往期的房產(chǎn)采集信息?
個(gè)人到稅務(wù)局代開了8500元?jiǎng)趧?wù)發(fā)票,現(xiàn)在需要接收發(fā)票的公司代扣代繳個(gè)人所得稅,麻煩問下,這個(gè)具體怎么申報(bào),還有需要繳納多少稅款
分公司在異地是獨(dú)立核算的 申報(bào)分公司的企業(yè)所得稅的時(shí)候提示“不存在有就地分?jǐn)偠?jí)分支機(jī)構(gòu)資料 無(wú)需進(jìn)行申報(bào)” 那總公司每個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要匯總申報(bào)分公司的數(shù)據(jù)嗎 還是說只需要做年度匯算清繳的時(shí)候申報(bào)就可以呢
老師,我公司收到一張壓縮天然氣的發(fā)票,怎么入賬
單位銀行賬戶取得的利息收入的會(huì)計(jì)分錄。
老師您好!聽說最新稅務(wù)政策,個(gè)人年度收入(不扣減社保)不超過12萬(wàn),不要繳納個(gè)稅嗎? 如果有這個(gè)個(gè)稅政策,我可以在第一個(gè)公司申報(bào)月收入5000元,第二個(gè)公司申報(bào)工資4900元嗎?
換了電腦,沒有備份,在自然人扣繳端刪除員工,是先做人員采集,增加該員工,再改成非正常嗎?會(huì)計(jì)小白
老師好,個(gè)體戶按照個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得上所得稅對(duì)嘛,具體稅率對(duì)應(yīng)多少呀
老師,1月份有張加油費(fèi)發(fā)票忘記入賬了,可以放在4月份入賬嗎?